РЦБ бухгалтерия
2019-06-10T11:27:27Z
14.00
9885
10005
120
255
17
14
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Паспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Информация |
|
1 |
Полное наименование Компании |
ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
2 |
Полный юридический адрес |
КАЗАХСТАН, 030900, Актюбинская область, Уилский район, с.Уил ул.Желтоксан 19, сотовый: 87054783778,, тел: 87133221780, факс: 87133221080, e-mail: uil_crd@mail.ru |
|
3 |
Полный фактический адрес |
КАЗАХСТАН, 030900, Актюбинская область, Уилский район, c.Уил ул Желтоксан 19, сотовый: 87054783778, тел: 87133221780, факс: 87133221080, e-mail: e-mail: uil_crb@mail.ru |
|
4 |
Контактные телефоны |
87133221780, 87054783778, |
|
5 |
Электронный адрес (e-mail), сайт |
uil_crd@mail.ru |
|
6 |
Организационно-правовая форма |
Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения |
|
7 |
БИН (бизнес-идентификационный номер) |
060440006310 |
|
8 |
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций) |
40792784 |
|
9 |
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) |
Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц |
|
10 |
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции |
№ 46-1904-14ГП от 28.04.2006; перерегистрация № 147-1904-14ГП от 13.04.2012 |
|
11 |
Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли |
Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
12 |
Краткая история создания: |
|
|
12.1 |
Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации) |
№ 462 от 09.12.2012 |
|
12.2 |
Цели создания |
Обеспечение населения района доступной квалифицированной, специализированной, консультативно-диагностической помощью, и амбулаторное лекарственное обеспечение. |
|
12.3 |
Виды деятельности в соответствии с учредительными документами |
. оказание доступной, своевременной, специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи в объеме, определенном государственным заказом;
2. оказание скорой неотложной медицинской помощи на отделениях скорой и неотложной медицинской помощи
3. оказание круглосуточной квалифицированной и специализированной медицинской помощи в стационарных отделениях;
4. дневной стационар;
5. координация деятельности структурных подразделений, оказание им организационно-методической и практической помощи;
6. профилактика, диагностика и лечение заболеваний всех возрастных групп соответствии с видами и объемами, утвержденными руководителем Предприятия;
7. фармацевтическая деятельность (закуп, изготовление лекарственных средств в условиях аптеки, розничной и оптовой реализации лечебных препаратов;
8. организация медицинской помощи женскому населению, проведение мероприятий по охране материнства и детства;
9. предоставление оперативной и доставерной медико-санитарной информации о формах и видах специализированной медицинской помощи;
10. оказание платных медицинских услуг сверах объема государственного заказа;
11. пропаганда здорового образа жизни и санитарно-гигиенического воспитания населения;
12. проведение профилактических осмотров работников больницы и других предприятий;
13. экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности, экспертиза лечебно-профилактической дятельности;
14. взоимодействие и преемственность с другими организациями здравоохранения независимо от форм собственности и другими ведоствами, а также медико-социальной экспертной комиссией (МСЭ), промышленными, учебными, учебными, торговыми, сельскохозяйственными по вопросам охраны здоровья граждан;
15. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
|
|
13 |
Уставный капитал: |
|
|
13.1 |
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге |
834231.7 |
|
13.2 |
Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге |
|
|
14 |
Является ли субъектом естественной монополии |
сфера естественной монополии |
|
|
|
|
|
15 |
вид регулируемых услуг (товаров, работ) |
|
|
|
|
|
16 |
основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий |
|
|
|
|
|
17 |
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение |
Вид деятельности |
Географические границы |
|
|
|
|
19 |
Является ли природопользователем |
Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение |
|
|
|
|
|
20 |
от |
|
|
|
|
|
21 |
№ |
|
|
|
|
|
22 |
Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган) |
от |
|
|
|
|
|
23 |
№ |
|
|
|
|
|
24 |
Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт) |
от |
|
|
|
|
|
25 |
№ |
|
|
|
|
|
26 |
Характеристика природопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
27 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
28 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
29 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
30 |
Является ли недропользователем |
Операции по недропользованию |
Вид операции |
|
|
|
|
|
31 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
32 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
33 |
№ |
|
|
|
|
|
34 |
Вид операции |
|
|
|
|
|
35 |
Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение) |
|
|
|
|
|
36 |
Контракт (разрешение) |
от |
|
|
|
|
|
37 |
№ |
|
|
|
|
|
38 |
Является ли водопользователем |
Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение |
|
|
|
|
|
39 |
от |
|
|
|
|
|
40 |
№ |
|
|
|
|
|
41 |
Характеристика водопользования |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
42 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
43 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
44 |
Является ли землепользователем |
Решение на право землепользования, орган принявший решение |
|
|
|
|
|
45 |
от |
|
|
|
|
|
46 |
№ |
|
|
|
|
|
47 |
Характеристика землепользователя |
постоянное |
|
временное |
|
|
|
|
|
48 |
отчуждаемое |
|
неотчуждаемое |
|
|
|
|
|
49 |
первичное |
|
вторичное |
|
|
|
|
|
50 |
возмездное |
|
безвозмездное |
|
|
|
|
|
51 |
Является ли лесопользователем |
долгосрочное лесопользование |
Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор |
|
|
|
|
|
52 |
от |
|
|
|
|
|
53 |
№ |
|
|
|
|
|
54 |
временное лесопользование |
Лесной билет, орган, его выдавший |
|
|
|
|
|
55 |
от |
|
|
|
|
|
56 |
№ |
|
|
|
|
|
57 |
Количество акций |
Объявленные |
Размещенные |
Выкупленные |
|
|
|
|
58 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
Простые акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
61 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
62 |
Привилегированные акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
в том числе |
в государственной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
64 |
в частной собственности |
Х |
|
Х |
|
|
|
|
65 |
Стоимость и доходность одной акции |
факт предыдущего периода |
факт отчетного периода |
|
|
|
|
66 |
Стоимость одной акции |
|
|
|
|
|
|
67 |
Доходность одной акции |
общая |
|
|
|
|
|
|
68 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
69 |
Сведения о регистраторе |
|
|
|
|
|
70 |
Доли в уставном капитале (ТОО), % |
Всего |
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
в государственной собственности |
|
|
|
|
|
72 |
в частной собственности |
|
|
|
|
|
73 |
Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие |
факт предыдущего периода |
факт отчетного периода |
|
|
|
|
74 |
Коэффициент доходности инвестированных средств |
общий |
|
|
|
|
|
|
75 |
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям |
|
|
|
|
|
|
76 |
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение |
тыс.тенге |
% от балансовой стоимости |
Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения) |
Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение) |
|
|
|
|
77 |
Всего |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
|
78 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
79
600
600
1
False
False
Приложение 3 |
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
Утвержден |
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
Корпоративная структура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
Факт отчетного финансового года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дочерние организации (первого уровня) |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации второго уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации третьего уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации четвертого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Организации пятого уровня |
|
|
|
|
|
№ |
ОПФ |
БИН |
Наименование организации |
% акций (долей участия) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией |
|
|
|
|
|
ОПФ |
Дочерние организации (первого уровня) |
Организации второго уровня |
Организации третьего уровня |
Организации четвертого уровня |
Организации пятого уровня |
Итого |
|
|
|
|
|
АО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТОО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИНОЕ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
68
600
300
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) |
|
Организация |
|
|
Цели |
|
Цели |
содержание результата |
ед.изм. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
№ |
содержание |
|
№ |
содержание |
|
Результат |
|
|
1 |
2 |
|
3 |
4 |
|
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
Реализация государственной политики в области здравоохранения, регулирование предоставления медицинских услуг населению Актюбинской области. Осуществление практических программ, реализация согласованной и сбалансированной государственной политики в сфере здравоохранения с учетом специфики области, обеспечивающих максимальное использование возможностей для удовлетворения потребностей жителей области в медицинских услугах. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
целью деятельности предприятии является оказание гарантированного объема бесплатной помощи в соответствие с законодательством РК который включает в себе 1) оказание консультативной лечебной диагностическии и стационарнойжителем \актюбинской области и других регионовРК. 2) дополнительные виды мед помощи принимаемые в порядке установленном законодательством РК 3) пропоганда здорового образа жизни 4) оказание фармацевтической помощи в порядке определяемом законодательством в сфере обращения лекарственных средств 5) Оказание платных медицинских услуг не входящих в государственной объем бесплатной мед помощи. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
конечный |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ |
наименование |
Результат |
содержание результата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пролеченные случаи всего ( по видам профиля расписать терапия, хирургия, неврология итд) |
человек |
|
1800 |
4185 |
232.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
терапия |
|
1852 |
164 |
230 |
140.2439024390244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хирургия для взрослых |
|
305 |
320 |
535 |
167.1875 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
травматология для взрослых |
|
92 |
110 |
143 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эндокринология для взрослых |
|
50 |
60 |
58 |
96.666666666666671 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
педиатрия |
|
362 |
354 |
492 |
138.98305084745763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
неврология для взрослых |
|
143 |
194 |
251 |
129.38144329896906 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
для восстановительного лечения и мед реабилитации: неврологическое для взрослых |
|
22 |
20 |
21 |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
родильное отделение |
|
67 |
77 |
73 |
94.805194805194802 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
гинекология |
|
192 |
154 |
154 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
патология |
|
186 |
230 |
129 |
56.086956521739133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кардиология для взрослых |
|
201 |
217 |
306 |
141.01382488479263 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дневной стационар |
|
|
|
1793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обеспеченность койками |
процент |
96 |
96 |
96 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плановая госпитализация |
процент |
|
56 |
56 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экстренная госпитализация |
процент |
45 |
64 |
64 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
необоснованная госпитализация |
процент |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
улучшение состояния здоровья |
процент |
40.6 |
39.5 |
39.5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выздоровление |
процент |
59.4 |
60.5 |
60.5 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ухудшение |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перевод в др стационар |
процент |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
численность прикрепленного населения |
человек |
15800 |
15538 |
15361 |
98.860857253185742 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
количество посещений |
человек |
100358 |
100358 |
92370 |
92.040495027800475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости, инвалидности и смертности населения |
процент |
82 |
82 |
85 |
103.65853658536585 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
динамического наблюдение за лицами, страдающими хроническими заболеваниями |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иммунизация населения против основных инфекционных заболеваний |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
оказание доврачебной, квалифицированной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи населению |
услуг |
250348 |
250348 |
250348 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Своевременное взятие на учет по беременности до 12 недель |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетровенность |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сохранение и укрепление здоровья населения |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
профилактика |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, оказываемой за счет средств местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население прикленный |
|
3200 |
3000 |
15536 |
517.86666666666667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
госпитализация |
процент |
71 |
70 |
70 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обоснованность вызовов |
процент |
94.2 |
94.2 |
96 |
101.91082802547771 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
охват населения скринговой программой |
человек |
10055 |
10055 |
10055 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение профилактических мероприятий |
исследов |
10055 |
10055 |
10055 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ранняя выявляемость злокачественных новообразований |
процент |
82 |
81 |
80 |
98.76543209876543 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выявление факторов риска |
процент |
50 |
55 |
50 |
90.909090909090907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализация скрининговой программы |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающими инфекционными заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения, путем детоксикаций и последующей временной адаптации пациента в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пролеченный случай |
пролеч случай |
265 |
265 |
247 |
93.20754716981132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
посещение |
человек |
2400 |
2400 |
1018 |
42.416666666666664 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проведение лечения согласно клинических протоколов |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доступность |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Оказание платных медицинских услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прямой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оказание платных медицинских услуг |
услуги |
7000 |
10500 |
10500 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
качества (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доступность |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
эффективности (при планировании) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
удовлетровенность |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
10
600
600
6
2
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели развития» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Программа реализации» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
№ задачи |
Реализуемый продукт |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
кол-во |
себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге |
*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге |
|
Наименование |
ед. изм. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
оказание мед помощи лицам страдающим туберкулезом, инф заболеваниями,психическими растройствами и растроиствами поведения,в том числе связаные с употреблением психоактивных веществ |
случай |
268 |
2310.6999999999998 |
8.6300000000000008 |
265 |
2330.4 |
8.7899999999999991 |
247 |
1764.7 |
7.14 |
93.20754716981132 |
75.725197391005835 |
81.228668941979521 |
|
|
2 |
оказание скрой медицинской помощи и санитарная авиация |
вызов |
3200 |
13273.8 |
4.1500000000000004 |
3000 |
4980.3 |
4.99 |
15536 |
15673.9 |
1 |
517.86666666666667 |
314.71798887617211 |
20.040080160320642 |
|
|
3 |
оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением мед помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета стоматологическая помощь |
условные еденицы труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " кол рак |
человек |
597 |
566.4 |
0.95 |
10055 |
729.9 |
7.0000000000000007E-2 |
10055 |
729.9 |
7.0000000000000007E-2 |
100 |
100 |
100 |
|
|
5 |
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. "биопсия |
тест полоски |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " рак шейки матки |
человек |
1 |
30.7 |
30.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП |
население |
15729 |
204609.1 |
13 |
15338 |
251611.8 |
16.190000000000001 |
15361 |
273663.09999999998 |
17.82 |
100.149954361716 |
108.76401663197036 |
110.06794317479925 |
|
|
8 |
оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением мед помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета "за счет трансфертов респуб бюджета" СКПН |
прикп население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Оказание платной услуги |
услуги |
10500 |
1902 |
0.19 |
10500 |
2393.6999999999998 |
0.22 |
10500 |
1204.5 |
0.11 |
100 |
50.319588920917411 |
50 |
|
|
10 |
оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением мед помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета ПМК |
прикп население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
кап трансферты медицинских организации здравоохранеия за счет республиканского бюлжета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
кап трансферты медицинских организации здравоохранеия за счет местного бюлжета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
пролеч случай |
3472 |
245902.9 |
70.83 |
1800 |
220295.9 |
122.38 |
4185 |
233967.4 |
55.9 |
232.5 |
106.2059711506206 |
45.677398267690798 |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
40
600
600
42
1
3
38
11
R39C12:R45C12
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
ед.изм. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Организации |
тыс.тенге |
775515 |
778258 |
767871.4 |
98.66540401769079 |
|
2 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
4 |
Источники финансирования |
Организации |
Всего |
тыс.тенге |
775515 |
778258 |
767871.4 |
98.66540401769079 |
|
5 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
701861.4 |
701861.4 |
680560.9 |
96.965141550739219 |
|
|
6 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
73653.600000000006 |
76396.600000000006 |
87310.5 |
114.28584518159185 |
|
|
7 |
Дочерних организаций |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
9 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
10 |
Консолидированные показатели |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
собственный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
12 |
заемный капитал |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
13 |
Доходы |
Организации |
тыс.тенге |
501003.9 |
519047.4 |
537623.30000000005 |
103.57884462960415 |
|
14 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
16 |
Расходы |
Организации |
тыс.тенге |
501003.9 |
519047.4 |
558923.69999999995 |
107.68259315045215 |
|
17 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
19 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности |
Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
22 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
-21300.400000000001 |
|
|
23 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
25 |
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус) |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
26 |
Дочерних организаций |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
28 |
Доходы акционера (участника) |
Дивиденды |
начислено на одну акцию |
простую |
тенге |
|
|
|
|
|
29 |
привилегированную |
тенге |
|
|
|
|
|
30 |
начислено на акции |
находящиеся в государственной собственности |
сумма |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
31 |
процент от чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
32 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
33 |
Доход на долю участия |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
34 |
начислено на доли участия |
находящиеся в государственной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
35 |
находящиеся в частной собственности |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
36 |
Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет |
норматив распределения чистого дохода |
% |
|
|
|
|
|
37 |
начислено |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
38 |
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации |
|
|
всего, в том числе: |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
39 |
|
|
на создание резервов, связанных с покрытием убытков |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
на развитие |
|
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
42 |
Рентабельность |
|
активов (ROA) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
собственного капитала (ROE) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
продаж (ROS) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Коэффициент финансового рычага (леверидж) |
Организации |
десятичная дробь |
0.10494037711719151 |
0.10884855613943152 |
0.12829197210712517 |
117.86281477430647 |
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Эффект финансового рычага (финансового левериджа) |
Организации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Консолидированные показатели |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
EBITDA |
Организации |
тыс.тенге |
|
|
36667.800000000003 |
|
|
|
|
|
|
55 |
Консолидированные показатели |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Пруденциальные нормативы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Наименование норматива |
значение, установленное законодательством Республики Казахстан |
ед.изм. |
|
|
|
|
|
Примечание: EBITDA - аналитический показатель равный объему прибыли до вычета расходов по выплате прцентов, налогов и начисленной амортизации. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
63
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
Глава «Расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Расходы Организации |
Всего |
501003.9 |
519047.4 |
558923.69999999995 |
107.68259315045215 |
|
2 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
468564.9 |
492342 |
527003.6 |
107.04014688976362 |
|
3 |
Административные расходы |
32439 |
26705.4 |
31920.1 |
119.52676237764646 |
|
4 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
5 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
6 |
Расходы дочерних организаций |
Всего |
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
8 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
9 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
10 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
11 |
Консолидированные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
Себестоимость реализованной продукции |
|
|
|
|
|
13 |
Административные расходы |
|
|
|
|
|
14 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
15 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
73
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Инвестиционный (инновационный) план» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Участники |
Дата начала проекта (ММ.ГГГГ) |
Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ) |
Стоимость, всего |
Освоено на начало планируемого периода |
Предстоит к освоению, всего |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
всего |
в том числе |
% от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
|
Всего |
в том числе |
от стоимости проекта |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
собственные средства |
заемные средства |
|
собственные средства |
заемные средства |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
всего |
в том числе |
|
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП) |
нераспределенная прибыль |
амортизация |
бюджетный кредит |
облигационный заем |
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
лизинг и финансовая аренда |
прочие заимствования |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
|
1 |
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210000 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
кап ремонт здании Уилской ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150000 |
150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
кап ремонт здании Берсиевская ВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
кап ремонт здании Жекендинская ВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
кап ремонт Саралжынскии ВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15000 |
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
текущии ремонт здании Амангелдинскии МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
текущии ремонт здании Берсиевскии МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
текущии ремонт здании Косембайскии МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5000 |
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Инновации |
|
|
|
35684.400000000001 |
12282 |
12282 |
|
34.41840131822309 |
|
3991.8 |
3991.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.186400780172848 |
33810.050000000003 |
33810.050000000003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94.747424644942882 |
9653.75 |
9653.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.053138065933574 |
28.55290069077094 |
28.55290069077094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.55290069077094 |
|
|
19 |
автоматическии транскутанный анализатор гипербилирубинемии фотометрическии |
|
2016-03-14T18:24:24.000 |
|
|
3588 |
3588 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
автомашинаУАЗ 396295-446 |
|
2016-04-14T18:25:46.000 |
|
|
3809 |
3809 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
портативное устройство регистрации акустической эмиссии OtoReal d |
|
2016-05-18T18:26:44.000 |
|
|
3400 |
3400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3991.8 |
3991.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
инкубатор интен терап д/ новорожденный |
|
2016-05-18T18:29:58.000 |
|
|
1485 |
1485 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
санитарный автотранспорт |
|
2017-04-07T21:36:31.000 |
|
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4100 |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
4100 |
4100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
30 |
ТОО " Газкомтехника" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
комплекс мед диагностическии телеметрическии транстелефонный "Тередекс" канал ЭКГ |
|
2017-04-07T21:40:04.000 |
|
1985.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
198.85 |
198.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.015109544195417 |
1985.85 |
1985.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.01762780156132 |
998.66733718883586 |
998.66733718883586 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
998.66733718883586 |
|
|
33 |
ТОО "Medconsults" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
видео наблюдение в комплекте |
|
2017-01-01T21:41:09.000 |
|
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1140 |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1140 |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
36 |
ИП Баймуханов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
алкотест |
|
2017-10-10T21:42:07.000 |
|
87.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87.7 |
87.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
ИП Сидрова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
облучатель фототераптическии для лечение желтухи новорожденным |
|
2018-02-28T19:55:24.000 |
|
407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 |
407 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
ТОО Inport МТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
автотранспорт |
|
2018-03-12T19:58:25.000 |
|
9100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9100 |
9100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
ТООHundai PREMIUM Astana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
сан автомашина |
|
2018-07-13T19:59:43.000 |
|
6152.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6152.5 |
6152.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
ТОО СТМ Групп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
центрифуга |
|
2018-03-14T20:01:13.000 |
|
321.39999999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
321.39999999999998 |
321.39999999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
ТООPrandora invest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
стол с обогревом для санитарной обработки новорожденных |
|
2018-03-15T20:02:29.000 |
|
357.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
357.9 |
357.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
ТОО Квадрат Н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
пульсоксиметр для новорожденных с доп датчиком |
|
2018-03-14T20:03:36.000 |
|
134.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134.4 |
134.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
ТООTechnolody Tradekompany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
аппарат сержневой внешней фиксации переломолв длинных трубчатых костей и костей таза с установочным инструментом |
|
2018-11-12T20:04:46.000 |
|
1027.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1027.3 |
1027.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
ТОО СП Торговый дом "Беларусь" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
программное обеспечение для ЭВМ |
|
2018-09-11T20:05:56.000 |
|
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7000 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
ТОО Аспан + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
прогаммное обеспечениея для компьютера |
|
2018-08-28T20:07:08.000 |
|
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
225 |
225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
ИП Салимгереев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
1С программа |
|
2018-04-18T20:08:11.000 |
|
202.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202.7 |
202.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
ТОО Азия Бизнес Учет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
прибор для высококачественный хирургии со всеми принадлежноностями |
|
|
|
3443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3443 |
3443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
ГКП Айтекебиская ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Компьютер в комплекте |
|
2018-05-31T11:16:44.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2340.1999999999998 |
2340.1999999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
ТОО цифровые технология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Агрегированные показатели» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение долевых инструментов» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование инвестиционного (инновационного) проекта |
Объект инвестирования |
показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
Акционерные общества |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Товарищества с ограниченной ответственностью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
9
72
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Активы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план (нарастающим итогом) |
корректировка (нарастающим итогом) |
факт (нарастающим итогом) |
% выполнения (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
1 |
Активы |
Всего |
Организации |
775515 |
778258 |
767871.4 |
98.66540401769079 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
4 |
Текущие активы |
Всего |
Организации |
113998.2 |
106795.9 |
98402.6 |
92.140803158173682 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
7 |
Деньги и их эквиваленты |
Организации |
2892 |
331 |
8251.4 |
2492.8700906344411 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
10 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
11 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
12 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
13 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
15 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
16 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
17 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
19 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
20 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
21 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
22 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
25 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
|
3525.8 |
3508.9 |
99.520676158602299 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
28 |
Запасы |
Организации |
111106.2 |
102657 |
73041.100000000006 |
71.150627818853067 |
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
31 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
32 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
34 |
Прочие текущие активы |
Организации |
|
282.10000000000002 |
13601.2 |
4821.4108472172984 |
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
37 |
Долгосрочные активы |
Всего |
Организации |
661516.80000000005 |
671462.1 |
669468.80000000005 |
99.703140355948605 |
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
40 |
Финансовые активы |
Организации |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
41 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
42 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
43 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
45 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
46 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
47 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
49 |
учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки |
|
|
|
|
|
50 |
удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
51 |
прочие финансовые активы |
|
|
|
|
|
52 |
Производные финансовые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
55 |
Требования к покупателям и заказчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
58 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
в собственности Организации |
|
|
|
|
|
59 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
60 |
Займы (временная финансовая помощь) предоставленные |
Организацией |
|
|
|
|
|
61 |
Дочерниими организациями |
|
|
|
|
|
62 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
63 |
Инвестиционное имущество |
Организации |
|
|
|
|
|
64 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
65 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
66 |
Основные средства |
Организации |
Балансовая стоимость |
656877.9 |
663426.4 |
661434.30000000005 |
99.699725546043993 |
|
67 |
Первоначальная стоимость |
1043133 |
1056847.5 |
1059444.8 |
100.24575920366941 |
|
68 |
Амортизация |
386255.1 |
393421.1 |
398010.5 |
101.16653631439696 |
|
69 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
70 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
71 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
72 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
73 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
74 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
75 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
76 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
77 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
78 |
Биологические активы |
Организации |
|
|
|
|
|
79 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
80 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
81 |
Нематериальные активы |
Организации |
Балансовая стоимость |
348.3 |
8035.7 |
8034.5 |
99.985066640118475 |
|
82 |
Первоначальная стоимость |
2586.8000000000002 |
10014.5 |
10014.5 |
100 |
|
83 |
Амортизация |
2238.5 |
1978.8 |
1980 |
100.06064281382656 |
|
84 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
85 |
Дочерних организаций |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
86 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
87 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
88 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
89 |
Консолидированные показатели |
Балансовая стоимость |
|
|
|
|
|
90 |
Первоначальная стоимость |
|
|
|
|
|
91 |
Амортизация |
|
|
|
|
|
92 |
Обесценение |
|
|
|
|
|
93 |
Прочие долгосрочные активы |
Организации |
4290.6000000000004 |
|
|
|
|
94 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
95 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Источники финансирования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Источники финансирования |
Всего |
Организации |
|
775515 |
|
778258 |
|
767871.4 |
|
98.66540401769079 |
|
2 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Собственный капитал |
Всего |
Организации |
|
701861.4 |
|
701861.4 |
|
680560.9 |
|
96.965141550739219 |
|
5 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплаченный уставный капитал |
Организации |
|
834231.7 |
|
834231.7 |
|
834231.7 |
|
100 |
|
8 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Эмиссионный доход |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Резервы |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) |
Организации |
|
-132370.29999999999 |
|
-132370.29999999999 |
|
-153670.79999999999 |
|
116.09160060829355 |
|
17 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Заемный капитал |
Всего |
Организации |
|
73653.600000000006 |
|
76396.600000000006 |
|
87310.5 |
|
114.28584518159185 |
|
23 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Текущие обязательства |
Всего |
Организации |
|
2022.9 |
|
4132.8 |
|
16605.8 |
|
401.80507162214479 |
|
26 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет |
Организации |
|
|
|
|
|
1101.8 |
|
|
|
32 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
2022.9 |
|
4132.8 |
|
4132.8 |
|
100 |
|
35 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
4726.2 |
|
|
|
38 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
оплата труда |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие текущие обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
6645 |
|
|
|
44 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Долгосрочные обязательства |
Всего |
Организации |
|
71630.7 |
|
72263.8 |
|
70704.7 |
|
97.842488216783508 |
|
47 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
финансовые |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
вознаграждения к выплате |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
поставщикам и подрядчикам |
Организации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
прочие долгосрочные обязательства |
Организации |
|
71630.7 |
|
72263.8 |
|
70704.7 |
|
97.842488216783508 |
|
62 |
Дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Консолидированные показатели |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Персонал» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Численность |
Всего |
по штату |
человек |
|
329 |
|
328 |
|
328 |
|
100 |
|
2 |
среднесписочная |
человек |
|
289 |
|
267 |
|
267 |
|
100 |
|
3 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
по штату |
человек |
|
316 |
|
312 |
|
312 |
|
100 |
|
4 |
среднесписочная |
человек |
|
276 |
|
254 |
|
254 |
|
100 |
|
5 |
административного персонала |
по штату |
человек |
|
13 |
|
16 |
|
16 |
|
100 |
|
6 |
среднесписочная |
человек |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
|
100 |
|
7 |
прочих работников, состоящих в штате |
по штату |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
работников, не состоящих в штате |
среднесписочная |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
268294.2 |
|
275250.90000000002 |
|
280793.2 |
|
102.01354473318706 |
|
11 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
201746.7 |
|
208350.2 |
|
215596.5 |
|
103.47794242578121 |
|
12 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
51960.800000000003 |
|
53191.6 |
|
52806.400000000001 |
|
99.275825506282942 |
|
13 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
14586.7 |
|
13709.1 |
|
12390.3 |
|
90.380112480031514 |
|
14 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
14586.7 |
|
13709.1 |
|
12390.3 |
|
90.380112480031514 |
|
15 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Оплата труда административного персонала, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
23547.3 |
|
18684.7 |
|
21969.599999999999 |
|
117.58069436490818 |
|
|
|
18 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
16216.8 |
|
11899.2 |
|
14798.9 |
|
124.36886513379051 |
|
|
|
19 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
6179.1 |
|
5793.9 |
|
6179.1 |
|
106.64837156319578 |
|
|
|
20 |
|
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
1151.4000000000001 |
|
991.6 |
|
991.6 |
|
100 |
|
|
|
21 |
|
|
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
1151.4000000000001 |
|
991.6 |
|
991.6 |
|
100 |
|
|
|
22 |
|
|
|
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
выплаты, не носящие постоянный характер |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
единовременные поощрительные выплаты |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
основная заработная плата |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Среднемесячная заработная плата |
по Организации |
тенге |
|
24320125 |
|
24494633.333333332 |
|
25230233.333333332 |
|
103.00310680298678 |
|
|
|
35 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
|
22357850 |
|
22937575 |
|
23399433.333333332 |
|
102.01354473318706 |
|
|
|
36 |
административного персонала |
тенге |
|
1962275 |
|
1557058.3333333333 |
|
1830800 |
|
117.58069436490818 |
|
|
|
37 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Средние месячные расходы на оплату труда одного работника |
по Организации |
тенге |
|
84152.68166089966 |
|
91740.199750312109 |
|
94495.255930087384 |
|
103.00310680298678 |
|
|
|
40 |
работников, занятых в производстве продукции |
тенге |
|
81006.70289855072 |
|
90305.413385826774 |
|
92123.753280839897 |
|
102.01354473318706 |
|
|
|
41 |
административного персонала |
тенге |
|
150944.23076923078 |
|
119773.71794871795 |
|
140830.76923076922 |
|
117.58069436490818 |
|
|
|
42 |
прочих работников, состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
работников, не состоящих в штате |
тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Показатели труда |
Производительность труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда |
десятичная дробь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Уровень текучести кадров |
Всего |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
административного персонала |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
прочих работников, состоящих в штате |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
Повышение квалификации |
Всего |
человек |
|
26 |
|
42 |
|
49 |
|
116.66666666666667 |
|
|
|
54 |
тыс.тенге |
|
1115.2 |
|
2814.2 |
|
4177.6000000000004 |
|
148.44716082723332 |
|
|
|
55 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
человек |
|
22 |
|
34 |
|
41 |
|
120.58823529411765 |
|
|
|
56 |
тыс.тенге |
|
898 |
|
2244.1999999999998 |
|
3252.6 |
|
144.93360663042509 |
|
|
|
57 |
административного персонала |
человек |
|
4 |
|
8 |
|
8 |
|
100 |
|
|
|
58 |
тыс.тенге |
|
217.2 |
|
570 |
|
925 |
|
162.28070175438597 |
|
|
|
59 |
прочих работников, состоящих в штате |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
Создание новых рабочих мест |
Всего |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
административного персонала |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
прочих работников, состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
работников, не состоящих в штате |
единиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Социальная программа |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
в том числе |
Медицинское страхование |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Ссуды работникам |
Всего |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
административного персонала |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
прочих работников, состоящих в штате |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Праздничные и культурные мероприятия |
тыс.тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
300
9
2
3
36
14
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Требования» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Финансовые требования |
|
2 |
Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
конец периода |
|
|
|
3525.8 |
|
17110.099999999999 |
|
485.28277270406716 |
|
4 |
Сомнительные и безнадежные финансовые требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Торговые требования |
|
12 |
Торговые требования в соответствии с заключенными договорами |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Сомнительные и безнадежные торговые требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Прочие требования |
|
22 |
Прочие требования |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Сомнительные и безнадежные прочие требования |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
в том числе: |
основная сумма требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
сумма вознаграждения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований |
сальдо на начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов) |
Всего |
начало отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
конец отчетного периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Обязательства» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Показатели |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Финансовые обязательства |
|
2 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
|
|
|
|
12473 |
|
|
|
3 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
12473 |
|
|
|
4 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
12473 |
|
|
|
5 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Торговые обязательства |
|
|
41 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
4642 |
|
4642 |
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
4642 |
|
4642 |
|
|
|
|
|
43 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
4642 |
|
4642 |
|
|
|
|
|
44 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
Прочие обязательства |
|
|
80 |
обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек |
Всего |
|
66979.600000000006 |
|
71630.7 |
|
70704.7 |
|
98.707258200743539 |
|
81 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
66979.600000000006 |
|
71630.7 |
|
70704.7 |
|
98.707258200743539 |
|
82 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
66979.600000000006 |
|
71630.7 |
|
70704.7 |
|
98.707258200743539 |
|
83 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
в том числе |
до 6 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
104 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
от 6 до 12 месяцев |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
112 |
более 1 года |
основная сумма долга |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
сумма вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
в том числе |
резидентам Республики Казахстан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
внешним кредиторам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Долговая нагрузка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Поступление денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
1 |
Поступление денег, всего |
|
464450.9 |
|
488792.9 |
|
490677.4 |
|
100.38554160668046 |
|
2 |
Реализация продукции |
Всего |
|
463346.9 |
|
473130.7 |
|
476009.4 |
|
100.60843652715835 |
|
3 |
|
в том числе |
по государственному заданию |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
457071.7 |
|
466815.1 |
|
468414.6 |
|
100.34264101568266 |
|
7 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
оказание мед помощи лицам страдающим туберкулезом, инф заболеваниями,психическими растройствами и растроиствами поведения,в том числе связаные с употреблением психоактивных веществ |
|
2087.6999999999998 |
|
1835.2 |
|
1727 |
|
94.104184829991283 |
|
|
8 |
|
|
|
|
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет средств местного бюджета |
|
12136.5 |
|
10776.6 |
|
13828.7 |
|
128.32154854035596 |
|
|
8 |
|
|
|
|
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация в рамках ГОБМП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки за счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
1838.9 |
|
1838.9 |
|
100 |
|
|
8 |
|
|
|
|
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
209853.5 |
|
216921.8 |
|
230891 |
|
106.43974003534915 |
|
|
8 |
|
|
|
|
039 " Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" перед комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " |
|
566.4 |
|
729.9 |
|
729.9 |
|
100 |
|
|
8 |
|
|
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
232427.6 |
|
234712.7 |
|
219399.1 |
|
93.475598039645917 |
|
|
9 |
|
|
от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
|
6275.2 |
|
6315.6 |
|
7594.8 |
|
120.25460763822915 |
|
10 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
оказание платных медицинских услуг населению |
|
6275.2 |
|
6315.6 |
|
7594.8 |
|
120.25460763822915 |
|
|
12 |
Авансы, полученные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Реализация нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Реализация объектов незавершенных строительством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Реализация инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
Заимствование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
в том числе |
от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
кредиты из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
прочие заимствования |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
в том числе |
по лизинговым сделкам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Дивиденды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
прочие дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
Поступление денег, размещенных во вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Поступление денег по операционной аренде |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
Реализация финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Безвозмездно полученные деньги |
Всего |
|
|
|
12776 |
|
11950 |
|
93.534752661239821 |
|
73 |
в том числе |
субсидии из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
трансферты на приобретение МТО |
|
|
|
5776 |
|
4950 |
|
85.699445983379505 |
|
|
74 |
|
|
трнасферты на кап ремнт здании трнасферты на кап ремнт здании |
|
|
|
7000 |
|
|
|
|
|
|
74 |
|
|
на приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
7000 |
|
|
|
|
76 |
Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Прочие поступления |
Всего |
|
1104 |
|
2886.2 |
|
2718 |
|
94.172268034093278 |
|
81 |
|
в том числе |
Гранты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
возврат суммы подключение э/энергии |
|
434.8 |
|
485.4 |
|
485.4 |
|
100 |
|
|
82 |
|
|
аренды помещение |
|
437.2 |
|
437.2 |
|
296.39999999999998 |
|
67.795059469350406 |
|
|
82 |
|
|
гарантиный взнос от поставщиков по обеспечению договора |
|
232 |
|
566.6 |
|
1936.2 |
|
341.72255559477588 |
|
|
82 |
|
|
возврат ошибочные перечисленных денег |
|
|
|
1397 |
|
|
|
|
|
|
84 |
Деньги на начало периода |
|
2892 |
|
2892 |
|
23884.2 |
|
|
|
85 |
Выбытие денег |
|
464450.9 |
|
491353.9 |
|
506310.2 |
|
|
|
86 |
Деньги на конец периода |
|
2892 |
|
331 |
|
8251.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Выбытие денег» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1 |
Выбытие денег, всего |
|
464450.9 |
|
491353.9 |
|
506310.2 |
|
103.04389565240044 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
53326.2 |
|
46597.3 |
|
49951.5 |
|
107.19827114446545 |
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
3960 |
|
4333.6000000000004 |
|
5238.7 |
|
120.88563780690419 |
|
5 |
|
|
запасные части |
|
855.6 |
|
1359.7 |
|
992.5 |
|
72.994042803559609 |
|
6 |
|
|
медикаменты |
|
22001.7 |
|
17432.400000000001 |
|
27703.8 |
|
158.92131892338404 |
|
|
6 |
|
|
канц товары |
|
|
|
253.7 |
|
397.3 |
|
156.60228616476152 |
|
|
6 |
|
|
прочие товары |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
хоз товары |
|
1347.6 |
|
1665.9 |
|
2121.9 |
|
127.37259139204033 |
|
|
6 |
|
|
моющее средства |
|
250 |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
изделия мед назначения |
|
14846.5 |
|
9359.7999999999993 |
|
5545 |
|
59.242718861514135 |
|
|
6 |
|
|
твердый инвентарь |
|
2393.6 |
|
1555.9 |
|
2101.9 |
|
135.09222957773636 |
|
|
6 |
|
|
продукты питания |
|
5970.2 |
|
7311.2 |
|
5306.6 |
|
72.581792318634427 |
|
|
6 |
|
|
мягкии инвентарь |
|
1010.8 |
|
342.9 |
|
84.7 |
|
24.701079031787692 |
|
|
6 |
|
|
орг техника |
|
190.2 |
|
2732.2 |
|
459.1 |
|
16.803308688968595 |
|
|
6 |
|
|
бланки мед отчетности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Энергия |
Всего |
|
47140.9 |
|
55769.1 |
|
51064.3 |
|
91.563787115087024 |
|
11 |
в том числе |
тепловая |
|
39822.300000000003 |
|
45946.2 |
|
40948.199999999997 |
|
89.122060148608597 |
|
12 |
электрическая |
|
7318.6 |
|
9822.9 |
|
10116.1 |
|
102.98486190432561 |
|
13 |
Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги |
Всего |
|
1613.6 |
|
2233.5 |
|
2250.8000000000002 |
|
100.7745690620103 |
|
14 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
водоснабжения холодная вода |
|
1613.6 |
|
2233.5 |
|
2250.8000000000002 |
|
100.7745690620103 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Оплата труда и другие выплаты |
Всего |
|
247799.6 |
|
243776.7 |
|
244109 |
|
100.13631327358193 |
|
19 |
в том числе |
работников, занятых в производстве продукции |
|
247799.6 |
|
243776.7 |
|
244109 |
|
100.13631327358193 |
|
20 |
административного персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
прочих работников, состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
работников, не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Отчисления от оплаты труда |
Всего |
|
24004.7 |
|
23615.1 |
|
24697.4 |
|
104.58308455183337 |
|
24 |
в том числе |
обязательные пенсионные взносы |
|
24004.7 |
|
23615.1 |
|
24697.4 |
|
104.58308455183337 |
|
25 |
|
|
добровольные пенсионные взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
Приобретение нематериальных активов и основных средств |
Всего |
|
|
|
24928.2 |
|
27268.2 |
|
109.38695934724529 |
|
28 |
в том числе |
земля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
машины и оборудование |
|
|
|
2248.6999999999998 |
|
2248 |
|
99.968870903188503 |
|
31 |
|
|
транспортные средства |
|
|
|
15252.5 |
|
15252.5 |
|
100 |
|
32 |
|
|
прочие основ средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
немат активы |
|
|
|
7427 |
|
7427.7 |
|
100.00942507068802 |
|
|
32 |
|
|
оргтехника |
|
|
|
|
|
2340 |
|
|
|
|
33 |
Приобретение инвестиционной недвижимости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Приобретение финансовых активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
в том числе |
Акции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
Облигации |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
Доли участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
|
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
Прочие финансовые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
в том числе |
собственные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
Налоги |
Всего |
|
44434.6 |
|
44529 |
|
45886.6 |
|
103.04879965864941 |
|
52 |
в том числе |
корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
индивидуальный подоходный налог |
|
16855.400000000001 |
|
16088.7 |
|
16281.3 |
|
101.19711350202316 |
|
54 |
|
|
налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
социальный налог |
Всего |
|
26926.799999999999 |
|
23768.7 |
|
24650.3 |
|
103.70907958786135 |
|
56 |
|
|
в том числе |
социальный налог |
|
15649.7 |
|
15222 |
|
16221.5 |
|
106.56615425042702 |
|
57 |
|
|
социальные отчисления |
|
11277.1 |
|
8546.7000000000007 |
|
8428.7999999999993 |
|
98.620520200779254 |
|
58 |
|
|
земельный налог |
|
40.299999999999997 |
|
5.8 |
|
4.3 |
|
74.137931034482762 |
|
59 |
|
|
налог на транспортные средства |
|
15.5 |
|
50 |
|
44 |
|
88 |
|
60 |
|
|
налог на имущество |
|
596.6 |
|
627.20000000000005 |
|
627.20000000000005 |
|
100 |
|
61 |
|
|
акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
ОСМС |
|
|
|
3988.6 |
|
4279.5 |
|
107.29328586471443 |
|
|
63 |
Сборы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Платы |
Всего |
|
429.9 |
|
475 |
|
475.7 |
|
100.14736842105263 |
|
67 |
|
в том числе |
за пользование земельными участками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
за пользование водными ресурсами поверхностных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
|
|
за эмиссии в окружающую среду |
|
429.9 |
|
475 |
|
475.7 |
|
100.14736842105263 |
|
70 |
|
|
за размещение наружной (визуальной) рекламы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
Таможенные платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
Страхование |
Всего |
|
1046.8 |
|
1072.2 |
|
1084.5999999999999 |
|
101.15650065286327 |
|
75 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
|
155.19999999999999 |
|
180.6 |
|
193 |
|
106.86600221483943 |
|
76 |
|
|
добровольное страхование |
|
891.6 |
|
891.6 |
|
891.6 |
|
100 |
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
Выплата дивидендов и части чистого дохода |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
в том числе |
в государственный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
|
прочим акционерам и участникам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Размещение денег во вклады |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Выдача займов и оказание временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
Погашение финансовых обязательств |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
в том числе |
кредиты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
временная финансовая помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
финансовая аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
Выбытие денег по договору факторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Погашение облигаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
Оплата векселей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Оплата вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
в том числе |
по кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
|
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
по облигациям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
по финансовой аренде |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
по лизингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
|
|
по договору факторинга |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
Обслуживание и ремонт |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
Связь |
Всего |
|
2406.6 |
|
2526.8000000000002 |
|
2776.4 |
|
109.87810669621656 |
|
110 |
|
в том числе |
почтовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
телефонная |
|
2406.6 |
|
2526.8000000000002 |
|
2776.4 |
|
109.87810669621656 |
|
112 |
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
Информационные услуги |
Всего |
|
2744.8 |
|
2900.4 |
|
2950.9 |
|
101.74113915322025 |
|
115 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
|
|
тех обслуживание програмное обеспечение |
|
2284.9 |
|
2372.9 |
|
2403.9 |
|
101.30641830671331 |
|
|
116 |
|
|
обслуживание сайта |
|
459.9 |
|
527.5 |
|
547 |
|
103.69668246445498 |
|
|
116 |
|
|
подписка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
Оплата услуг по хранению и погрузке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Оплата аудиторских услуг |
|
226 |
|
240 |
|
240 |
|
100 |
|
119 |
Оплата консультационных услуг |
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Оплата за сертификацию продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
Повышение квалификации работников |
|
1637.5 |
|
2707.3 |
|
7755 |
|
286.44775237321318 |
|
122 |
Оплата транспортных услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
|
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
Командировочные расходы |
|
9755.2999999999993 |
|
7755.3 |
|
10821.2 |
|
139.53296455327325 |
|
128 |
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Оплата банковских услуг |
|
3102.3 |
|
3002.3 |
|
2301.1 |
|
76.644572494420942 |
|
130 |
Оплата типографских услуг |
|
1474.9 |
|
1474.9 |
|
1889.2 |
|
128.09004000271204 |
|
131 |
Оплата услуг по охране |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 |
Оплата операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 |
Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
Оплата мероприятий по социальной программе |
Всего |
|
15738.1 |
|
15850.7 |
|
13159.2 |
|
83.019677364406618 |
|
140 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 |
|
|
лечебное пособия |
|
15738.1 |
|
15850.7 |
|
13159.2 |
|
83.019677364406618 |
|
|
142 |
Прочее выбытие |
Всего |
|
7555.1 |
|
11900.1 |
|
17629.099999999999 |
|
148.14245258443205 |
|
143 |
в том числе |
благотворительная и спонсорская помощь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
|
содержание Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
цитологические услуги |
|
146.80000000000001 |
|
|
|
1479.4 |
|
1007.7656675749319 |
|
|
145 |
|
|
мамографические услуги |
|
816.7 |
|
1300 |
|
1373.4 |
|
105.64615384615385 |
|
|
145 |
|
|
услуги проведение профосмотр |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги лабораторные исследование |
|
723.6 |
|
870.8 |
|
1125.0999999999999 |
|
129.20303169499311 |
|
|
145 |
|
|
техосмотр автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги биоотходов |
|
56.2 |
|
66.099999999999994 |
|
31.6 |
|
47.806354009077154 |
|
|
145 |
|
|
услуги заправки картриджей |
|
150 |
|
150 |
|
150 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги аллергологическии исследовании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги субподяряда |
|
1068.5 |
|
2845.9 |
|
2877.1 |
|
101.09631399557257 |
|
|
145 |
|
|
услуги стоматологической помощи |
|
342.4 |
|
|
|
577 |
|
168.5163551401869 |
|
|
145 |
|
|
Услуги СЭС |
|
236.3 |
|
230.5 |
|
230.5 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги замер электрического сопративление |
|
65 |
|
70 |
|
70 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги флюрографии |
|
|
|
|
|
673.1 |
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги по испытанию защитных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги тех обслуживание рентген аппаратов |
|
548 |
|
786.7 |
|
639.79999999999995 |
|
81.327062412609635 |
|
|
145 |
|
|
услуги по проведению скринга |
|
566.4 |
|
729.9 |
|
729.9 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги по радиационных контроля смежных кабинетов |
|
65 |
|
75 |
|
75 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги дозим контроля |
|
40.299999999999997 |
|
43.2 |
|
53.4 |
|
123.61111111111111 |
|
|
145 |
|
|
услуги по проведению контроля качеств эксплуатационных параметров |
|
|
|
123 |
|
123 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги установка газооборудованин |
|
140 |
|
360 |
|
360 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги изготовление стендов |
|
614 |
|
181.5 |
|
138 |
|
76.033057851239676 |
|
|
145 |
|
|
мед осмотр раб |
|
418.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
тех обследование здании |
|
|
|
|
|
224 |
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги поверка оборудование |
|
400 |
|
240.1 |
|
240.1 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги неотал скринга |
|
|
|
297.60000000000002 |
|
238.6 |
|
80.174731182795696 |
|
|
145 |
|
|
услуги по проведению контроля качеств эксплуатационных параметров |
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги ремонт оборудование |
|
345 |
|
320 |
|
320 |
|
100 |
|
|
145 |
|
|
услуги установка оборудование |
|
109.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги по приготовление ПСД |
|
232 |
|
224 |
|
2399 |
|
1070.9821428571429 |
|
|
145 |
|
|
возврат гарантийных взносов |
|
|
|
1266.5 |
|
1936.2 |
|
152.87801026450848 |
|
|
145 |
|
|
услуги оцнгка земельного участка |
|
283.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги госэкспертизы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
ремонт орг техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
|
|
тех обслужив оборудование |
|
|
|
1600 |
|
640 |
|
40 |
|
|
145 |
|
|
тех освидетельствование и обследование лифта тех освидетельствование и обследование лифта |
|
|
|
100 |
|
280 |
|
280 |
|
|
145 |
|
|
услуги по обеспечению пожарной безопасности |
|
|
|
19.3 |
|
205.6 |
|
1065.2849740932643 |
|
|
145 |
|
|
услуги по обслужив автотранспорта |
|
|
|
|
|
199.3 |
|
|
|
|
145 |
|
|
услуги энерго аудита |
|
|
|
|
|
240 |
|
|
|
|
146 |
Деньги на начало периода |
|
2892 |
|
2892 |
|
23884.2 |
|
|
|
147 |
Поступление денег |
|
464450.9 |
|
488792.9 |
|
490677.4 |
|
|
|
148 |
Деньги на конец периода |
|
2892 |
|
331 |
|
8251.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Приобретение (создание) активов» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
№ п/п |
Наименование проекта |
Исполнитель |
наименование планируемых к приобретению (созданию) активов |
единицы измерения |
количество |
цена, тыс.тенге |
сумма, тыс.тенге |
|
характеристики* приобретенного (созданного) актива |
|
|
характеристика 1 |
характеристика 2 |
характеристика 3 |
|
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
план |
|
корректировка |
|
факт |
|
% выполнения |
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
|
Инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
кап ремонт здании Уилской ЦРБ |
|
1 |
|
|
|
150000 |
|
|
|
150000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
кап ремонт здании Берсиевская ВА |
|
1 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
кап ремонт здании Жекендинская ВА |
|
1 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
кап ремонт Саралжынская ВА |
|
1 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
текущии ремонт здании Амангелдинскии МП текущии ремонт здании Амангелдинскии МП |
|
1 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
текущии ремонт здании Берсиевскии МП |
|
1 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
текущии ремонт здании Косембайскии МП |
|
1 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
5000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Всего инвестиции |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Инновации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
приобретение основных средств согласно плана гос закупок |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
ТОО Inport МТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
облучатель фототераптическии для лечение желтухи новорожденным |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
407 |
407 |
|
|
|
407 |
|
407 |
|
100 |
|
|
для родильного отделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
ТООHundai PREMIUM Astana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
автотранспорт |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
9100 |
9100 |
|
|
|
9100 |
|
9100 |
|
100 |
|
|
для служебного пользоваия |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
ТОО СТМ Групп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
ТОО СТМ Групп |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
6152.5 |
6152.5 |
|
|
|
6152.5 |
|
6152.5 |
|
100 |
|
|
для перевозки больных СВА |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
ТООPrandora invest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
центрифуга |
|
|
1 |
1 |
|
|
321.39999999999998 |
321.39999999999998 |
|
|
|
321.39999999999998 |
|
321.39999999999998 |
|
100 |
|
|
для лаборатории |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
ТОО Квадрат Н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
стол с обогревом для санитарной обработки новорожденных |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
357.9 |
357.9 |
|
|
|
357.9 |
|
357.9 |
|
100 |
|
|
для родильного отделении |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
ТООTechnolody Tradekompany |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
пульсоксиметр для новорожденных с доп датчиком |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
134.4 |
134.4 |
|
|
|
134.4 |
|
134.4 |
|
100 |
|
|
для родильного отделении |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
ТОО СП Торговый дом "Беларусь" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
прибор для высококачественный хирургии со всеми принадлежноностями |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
1027.3 |
1027.3 |
|
|
|
1027.3 |
|
1027.3 |
|
100 |
|
|
для хирургич отделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
ГКП Айтекебиская ЦРБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
прибор для высококачественный хирургии со всеми принадлежноностями |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
3443 |
3700 |
|
|
|
3443 |
|
3700 |
|
107.4644205634621 |
|
|
для хирургич отделение для хирургич отделение |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
ТОО цифровые технология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
компьютер в комплекте |
штук |
|
|
15 |
|
|
|
156 |
|
|
|
|
|
2340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
20943.5 |
|
23540.5 |
|
112.40002864850669 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
ТОО Аспан + |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
программное обеспечение для ЭВМ |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
7000 |
7000 |
|
|
|
7000 |
|
7000 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
ИП Салимгереев |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
прогаммное обеспечениея для компьютера |
штук |
|
15 |
15 |
|
|
15 |
15 |
|
|
|
225 |
|
225 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
ТОО Азия Бизнес Учет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
1С программа |
штук |
|
1 |
1 |
|
|
202.7 |
202.7 |
|
|
|
202.7 |
|
202.7 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Итого |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
7427.7 |
|
7427.7 |
|
100 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
|
Всего инновации |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
|
28371.200000000001 |
|
30968.2 |
|
109.15364877058425 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
65
600
300
54
9
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Остатки готовой продукции» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование продукта |
ед. измерен. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
количество |
балансовая стоимость, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «План производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование продуктов |
ед. измерен. |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
количество |
затраты, тыс.тенге |
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
1 |
Незавершенное производство на начало периода |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
2 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Производство |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
468564.9 |
Х |
Х |
|
492342 |
Х |
Х |
|
527003.5 |
Х |
Х |
|
107.04012657867905 |
|
5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет средств местного бюджета скорая |
|
|
3000 |
|
13273.8 |
|
3000 |
|
14980.3 |
|
15536 |
|
15673.9 |
|
|
|
104.63008083950254 |
|
|
7 |
|
|
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета дневной днев стационар |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
Оказание стационарной и стационар замещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
3472 |
|
245902.9 |
|
1800 |
|
220295.9 |
|
4185 |
|
233967.4 |
|
|
|
106.2059711506206 |
|
|
9 |
|
|
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета стоматология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета ПМК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
|
15729 |
|
204609.1 |
|
15729 |
|
251611.8 |
|
15361 |
|
273663.09999999998 |
|
|
|
108.76401663197036 |
|
|
12 |
|
|
на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки за счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающими инфекционными заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения, путем детоксикаций и последующей временной адаптации пациента в рамках ГОБМП |
|
|
268 |
|
2310.6999999999998 |
|
265 |
|
2330.4 |
|
247 |
|
1764.7 |
|
|
|
75.725197391005835 |
|
|
14 |
|
|
Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП |
|
|
597 |
|
566.4 |
|
10055 |
|
729.9 |
|
10055 |
|
729.9 |
|
|
|
100 |
|
|
15 |
|
|
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " кол рак |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " биописия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " РШМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
оказание платных услуг |
|
|
10500 |
|
1902 |
|
10500 |
|
2393.6999999999998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10500 |
|
1204.5 |
|
|
|
|
|
|
21 |
Незавершенное производство на конец периода |
Всего |
Х |
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
22 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
74
600
300
31
6
3
42
17
R43C18:R51C18
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Продукт |
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
13273.5 |
|
14980.3 |
|
15673.9 |
|
104.63008083950254 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
626.29999999999995 |
|
812.7 |
|
803.4 |
|
98.855666297526767 |
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
медикаменты |
|
626.29999999999995 |
|
812.7 |
|
803.4 |
|
98.855666297526767 |
|
|
|
8 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
11006.1 |
|
11948.7 |
|
12356.6 |
|
103.41376049277328 |
|
|
9 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
11006.1 |
|
11948.7 |
|
12356.6 |
|
103.41376049277328 |
|
|
10 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
1122.7 |
|
1322.2 |
|
1371.2 |
|
103.705944637725 |
|
|
15 |
в том числе |
социальный налог |
|
561.1 |
|
765.2 |
|
774.4 |
|
101.20230005227391 |
|
|
16 |
|
|
|
соц отчисление |
|
467.3 |
|
378.1 |
|
408.1 |
|
107.93440888653795 |
|
|
|
17 |
|
|
|
ОСМС |
|
94.3 |
|
178.9 |
|
188.7 |
|
105.47792062604807 |
|
|
|
19 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Накладные расходы |
|
518.4 |
|
896.7 |
|
1142.7 |
|
127.4339243894279 |
|
|
24 |
Продукт |
Оказание медицинской помощи лицам, страдающими инфекционными заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения, путем детоксикаций и последующей временной адаптации пациента в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
2310.6999999999998 |
|
2330.4 |
|
1764.7 |
|
75.725197391005835 |
|
|
25 |
Запасы |
Всего |
|
886.4 |
|
1096.4000000000001 |
|
789.2 |
|
71.98102882159796 |
|
|
26 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
|
медикаменты |
|
399.2 |
|
402.2 |
|
446.3 |
|
110.96469418199901 |
|
|
|
30 |
|
|
|
продукты питания |
|
487.2 |
|
694.2 |
|
342.9 |
|
49.394987035436472 |
|
|
|
32 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
1283.7 |
|
1074.7 |
|
837.3 |
|
77.910114450544341 |
|
|
33 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
1283.7 |
|
1074.7 |
|
837.3 |
|
77.910114450544341 |
|
|
34 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
129.4 |
|
117.1 |
|
76 |
|
64.901793339026469 |
|
|
39 |
в том числе |
социальный налог |
|
64.7 |
|
62.9 |
|
45.8 |
|
72.813990461049286 |
|
|
40 |
|
|
|
социальное отчисление |
|
53.9 |
|
36.700000000000003 |
|
17.7 |
|
48.228882833787466 |
|
|
|
41 |
|
|
|
ОСМС |
|
10.8 |
|
17.5 |
|
12.5 |
|
71.428571428571431 |
|
|
|
43 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Накладные расходы |
|
11.2 |
|
42.2 |
|
62.2 |
|
147.39336492890996 |
|
|
48 |
Продукт |
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
245902.9 |
|
220295.9 |
|
233967.4 |
|
106.2059711506206 |
|
|
49 |
Запасы |
Всего |
|
30009.200000000001 |
|
33164.699999999997 |
|
38822.699999999997 |
|
117.06030809867117 |
|
|
50 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
питания |
|
4092.9 |
|
3998.5 |
|
5296 |
|
132.44966862573466 |
|
|
|
54 |
|
|
|
мягкий инвентарь |
|
437.2 |
|
714.2 |
|
124.1 |
|
17.376085130215625 |
|
|
|
55 |
|
|
|
медикамены |
|
25479.1 |
|
28452 |
|
33402.6 |
|
117.39983129481232 |
|
|
|
57 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
133714.20000000001 |
|
105490.8 |
|
101944.7 |
|
96.638474634754886 |
|
|
58 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
133714.20000000001 |
|
105490.8 |
|
101944.7 |
|
96.638474634754886 |
|
|
59 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
13415.9 |
|
12365.4 |
|
10667.8 |
|
86.271370113380883 |
|
|
64 |
в том числе |
социальный налог |
|
6742.2 |
|
6763.5 |
|
5742.3 |
|
84.901308494122858 |
|
|
65 |
|
|
|
социальное отчисление |
|
5618.5 |
|
3778.7 |
|
3046.2 |
|
80.615026331807229 |
|
|
|
66 |
|
|
|
ОСМС |
|
1055.2 |
|
1823.2 |
|
1879.3 |
|
103.07700745941202 |
|
|
|
68 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
9130.2999999999993 |
|
9058.9 |
|
9060.1 |
|
100.01324664142446 |
|
|
72 |
Накладные расходы |
|
59633.3 |
|
60216.1 |
|
73472.100000000006 |
|
122.01404607737798 |
|
|
73 |
Продукт |
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
204609.1 |
|
251611.8 |
|
273663.09999999998 |
|
108.76401663197036 |
|
|
74 |
Запасы |
Всего |
|
18880.099999999999 |
|
21525.599999999999 |
|
32874 |
|
152.72048165904783 |
|
|
75 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
|
|
медикаменты |
|
18247.7 |
|
20806.8 |
|
32096.400000000001 |
|
154.25918449737586 |
|
|
|
79 |
|
|
|
твердый инвентарь |
|
632.4 |
|
718.8 |
|
777.6 |
|
108.18030050083472 |
|
|
|
81 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
105042.4 |
|
151881.4 |
|
147862.39999999999 |
|
97.353856364242105 |
|
|
82 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
105042.4 |
|
151881.4 |
|
147862.39999999999 |
|
97.353856364242105 |
|
|
83 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
12867.3 |
|
13591.1 |
|
12916.3 |
|
95.034986130629605 |
|
|
88 |
в том числе |
социальный налог |
|
6470.4 |
|
7093.4 |
|
7227.1 |
|
101.88485070629035 |
|
|
89 |
|
|
|
социальное отчисление |
|
5387 |
|
4690.5 |
|
4164.6000000000004 |
|
88.787975695554849 |
|
|
|
90 |
|
|
|
ОСМС |
|
1009.9 |
|
1807.2 |
|
1524.6 |
|
84.362549800796813 |
|
|
|
92 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
9130.4 |
|
9058.9 |
|
9060.2999999999993 |
|
100.0154544149952 |
|
|
96 |
Накладные расходы |
|
58688.9 |
|
55554.8 |
|
70950.100000000006 |
|
127.7119168820696 |
|
|
97 |
Продукт |
услуги по оказанию платных услуг |
всего |
|
|
|
1902 |
|
2393.6999999999998 |
|
1204.5 |
|
50.319588920917411 |
|
|
98 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
386 |
|
357.7 |
|
316.2 |
|
88.398098965613642 |
|
|
104 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
386 |
|
357.7 |
|
316.2 |
|
88.398098965613642 |
|
|
105 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
32.4 |
|
26 |
|
28.9 |
|
111.15384615384616 |
|
|
110 |
в том числе |
социальный налог |
|
17.8 |
|
13.6 |
|
15.5 |
|
113.97058823529412 |
|
|
111 |
|
|
|
социальное отчисление |
|
14.6 |
|
8.1999999999999993 |
|
9.1 |
|
110.97560975609755 |
|
|
|
112 |
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
4.2 |
|
4.3 |
|
102.38095238095238 |
|
|
|
114 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
117 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
Накладные расходы |
|
1483.6 |
|
2010 |
|
859.4 |
|
42.756218905472636 |
|
|
119 |
Продукт |
Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП |
всего |
|
|
|
566.4 |
|
729.9 |
|
729.9 |
|
100 |
|
|
120 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
123 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 |
Прочие затраты, связанные с основным производством |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
Затраты по вспомогательному производству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138 |
Накладные расходы |
|
566.4 |
|
729.9 |
|
729.9 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
9
68
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Затраты основного производства» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Продукт |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
медикаменты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
канц товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
мягкии инвентарь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
моющее средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
прочие товары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
типографические услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
ремонт оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
услуги дезенфекции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
утилизации отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
услуги по изготовлению стендов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
услуги по изготовлению земельн акты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
техобслуживание основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
услуги по серификации оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
водоснабжение холодная вода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
тех обслуживание програмное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
|
услуги по обслуживанию сайта услуги по обслуживанию сайта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
|
|
соц отчисление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
|
налог на транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
|
налог на имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
|
земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
эмиссия в окр среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
|
гражданско правовой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
обязательное страхование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Прочие затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
услуги по оказанию мед услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
|
|
|
банковские услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
услуги по проведению скринг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
|
|
|
услуги дозиметрических контроля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
|
|
|
обучение кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
Продукт |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет средств местного бюджета скорая |
всего |
|
13511.5 |
|
13273.8 |
|
12872 |
|
96.972984375235427 |
|
|
71 |
Запасы |
Всего |
|
1256.0999999999999 |
|
1144.7 |
|
782.7 |
|
68.375993710142396 |
|
|
72 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
ГСМ |
|
658.4 |
|
518.4 |
|
518.4 |
|
100 |
|
|
74 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
медикаменты |
|
597.70000000000005 |
|
626.29999999999995 |
|
264.3 |
|
42.200223535047101 |
|
|
|
77 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
11033.7 |
|
11006.1 |
|
10977.4 |
|
99.739235514850861 |
|
|
78 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
11033.7 |
|
11006.1 |
|
10977.4 |
|
99.739235514850861 |
|
|
79 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
94 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
1219.7 |
|
1123 |
|
1104.5 |
|
98.3526268922529 |
|
|
104 |
в том числе |
социальный налог |
|
562.9 |
|
561.1 |
|
561.1 |
|
100 |
|
|
105 |
|
|
|
соц отчисление |
|
469.1 |
|
467.6 |
|
467.6 |
|
100 |
|
|
|
106 |
|
|
|
ОСМС |
|
187.7 |
|
94.3 |
|
75.8 |
|
80.38176033934252 |
|
|
|
108 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
109 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
Прочие затраты |
Всего |
|
2 |
|
|
|
7.4 |
|
370 |
|
|
112 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
|
|
|
банковские услуги |
|
2 |
|
|
|
7.4 |
|
370 |
|
|
|
115 |
Продукт |
оказание мед помощи лицам страдающим туберкулезом, инф заболеваниями,психическими растройствами и растроиствами поведения,в том числе связаные с употреблением психоактивных веществ |
всего |
|
2554.4 |
|
2310.6999999999998 |
|
2202.6999999999998 |
|
95.326091660535766 |
|
|
116 |
Запасы |
Всего |
|
1128 |
|
886.4 |
|
778.4 |
|
87.815884476534293 |
|
|
117 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
670.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
119 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
|
|
|
медикаменты |
|
457.2 |
|
399.2 |
|
399.2 |
|
100 |
|
|
|
121 |
|
|
|
продукты питания |
|
|
|
487.2 |
|
379.2 |
|
77.832512315270932 |
|
|
|
123 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
1275.9000000000001 |
|
1283.7 |
|
1283.7 |
|
100 |
|
|
124 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
1275.9000000000001 |
|
1283.7 |
|
1283.7 |
|
100 |
|
|
125 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
127 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
129 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
131 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
132 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
133 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
134 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
136 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
139 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
141 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
144 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
145 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
146 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
147 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
148 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
149 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
139.30000000000001 |
|
129.4 |
|
129.4 |
|
100 |
|
|
150 |
в том числе |
социальный налог |
|
64.3 |
|
64.7 |
|
64.7 |
|
100 |
|
|
151 |
|
|
|
соц отчисление |
|
53.6 |
|
53.9 |
|
53.9 |
|
100 |
|
|
|
152 |
|
|
|
ОСМС |
|
21.4 |
|
10.8 |
|
10.8 |
|
100 |
|
|
|
154 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
155 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
157 |
Прочие затраты |
Всего |
|
11.2 |
|
11.2 |
|
11.2 |
|
100 |
|
|
158 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
159 |
|
|
|
банков услуги |
|
11.2 |
|
11.2 |
|
11.2 |
|
100 |
|
|
|
161 |
Продукт |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета дневной днев стационар |
всего |
|
9333.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
162 |
Запасы |
Всего |
|
5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
163 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
164 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
165 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
166 |
|
|
|
медикаменты |
|
5200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
168 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
3617.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
3617.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
171 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
172 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
174 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
175 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
177 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
178 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
179 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
181 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
185 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
186 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
187 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
189 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
191 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
192 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
193 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
194 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
392.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195 |
в том числе |
социальный налог |
|
181.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
196 |
|
|
|
соц отчисление |
|
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197 |
|
|
|
ОСМС |
|
60.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202 |
Прочие затраты |
Всего |
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
203 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
|
|
|
банковские услуги |
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
206 |
Продукт |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета стационар |
всего |
|
255730.8 |
|
247947 |
|
252768 |
|
101.94436714297814 |
|
|
207 |
Запасы |
Всего |
|
32925.4 |
|
35229.699999999997 |
|
37374.9 |
|
106.08918043582545 |
|
|
208 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
3642.7 |
|
4092.9 |
|
4555.7 |
|
111.30738596105451 |
|
|
209 |
|
ГСМ |
|
3300 |
|
2027.5 |
|
2067.5 |
|
101.97287299630086 |
|
|
210 |
|
запасные части |
|
1032 |
|
455.6 |
|
620.4 |
|
136.17208077260756 |
|
|
211 |
|
|
|
медикаменты |
|
20412 |
|
25479.1 |
|
27285.599999999999 |
|
107.09012484742397 |
|
|
|
212 |
|
|
|
канц товары |
|
250 |
|
250.1 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
|
мягкии инвентарь |
|
600 |
|
437.2 |
|
690.5 |
|
157.93687099725526 |
|
|
|
214 |
|
|
|
моющее средства |
|
432 |
|
124.7 |
|
57.9 |
|
46.431435445068161 |
|
|
|
215 |
|
|
|
хоз товары |
|
3256.7 |
|
632.4 |
|
367.1 |
|
58.048703352308664 |
|
|
|
216 |
|
|
|
блан мед отчетности |
|
|
|
1730.2 |
|
1730.2 |
|
100 |
|
|
|
217 |
|
|
|
строй материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
162511.4 |
|
143700.5 |
|
143283.1 |
|
99.709534761535281 |
|
|
220 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
162511.4 |
|
143700.5 |
|
143283.1 |
|
99.709534761535281 |
|
|
221 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
222 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
2612 |
|
2453 |
|
2203 |
|
89.808397880146757 |
|
|
223 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
|
заправка картриджи |
|
200 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
225 |
|
|
|
тех обслуживание |
|
312 |
|
598 |
|
598 |
|
100 |
|
|
|
226 |
|
|
|
типографические услуги |
|
1500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
227 |
|
|
|
услуги сертификации |
|
250 |
|
400 |
|
300 |
|
75 |
|
|
|
228 |
|
|
|
поверка оборудование |
|
350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
|
|
|
услуги изготоа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
|
|
|
услуги мамографии |
|
|
|
816.8 |
|
816.8 |
|
100 |
|
|
|
231 |
|
|
|
услуги контроль качества эксп параметров |
|
|
|
187 |
|
187 |
|
100 |
|
|
|
232 |
|
|
|
услуги СЭС |
|
|
|
236.2 |
|
236.2 |
|
100 |
|
|
|
233 |
|
|
|
услуги рад контроля |
|
|
|
65 |
|
65 |
|
100 |
|
|
|
235 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
236 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
237 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
238 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
239 |
Энергия |
Всего |
|
33500 |
|
41644.699999999997 |
|
47729.2 |
|
114.61050265700077 |
|
|
240 |
в том числе |
тепловая |
|
28000 |
|
34326 |
|
39370.400000000001 |
|
114.69556604323253 |
|
|
241 |
|
|
|
электрическая |
|
5500 |
|
7318.7 |
|
8358.7999999999993 |
|
114.21154030087311 |
|
|
242 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
1500 |
|
1613.6 |
|
1898.9 |
|
117.68096182449182 |
|
|
243 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
244 |
|
|
|
водоснабжение холодная вода |
|
1500 |
|
1613.6 |
|
1898.9 |
|
117.68096182449182 |
|
|
|
246 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
247 |
Услуги связи |
|
1700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
248 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
441.9 |
|
|
|
|
|
|
249 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
|
|
|
обслуживаниея сайта |
|
|
|
441.9 |
|
|
|
|
|
|
|
252 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
253 |
Командировочные расходы |
|
|
|
4375.2 |
|
4375.2 |
|
100 |
|
|
254 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
255 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
256 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
257 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
17104.900000000001 |
|
15656.2 |
|
14382 |
|
91.86137121395997 |
|
|
258 |
в том числе |
социальный налог |
|
8775.6 |
|
7277.4 |
|
6841.7 |
|
94.012971665704782 |
|
|
259 |
|
|
|
соц отчисление |
|
7313 |
|
6064.6 |
|
5220.3999999999996 |
|
86.079873363453487 |
|
|
|
260 |
|
|
|
налог на транспорт |
|
48.3 |
|
15.5 |
|
15.5 |
|
100 |
|
|
|
261 |
|
|
|
земельный налог |
|
6 |
|
39.700000000000003 |
|
40.299999999999997 |
|
101.51133501259446 |
|
|
|
262 |
|
|
|
налог на имущества |
|
577.6 |
|
616.79999999999995 |
|
616.1 |
|
99.886511024643326 |
|
|
|
263 |
|
|
|
эмиссия |
|
384.4 |
|
429.2 |
|
429.9 |
|
100.16309412861138 |
|
|
|
264 |
|
|
|
ОСМС |
|
|
|
1213 |
|
1218.0999999999999 |
|
100.42044517724649 |
|
|
|
266 |
Страхование |
Всего |
|
3257.1 |
|
1077 |
|
984.8 |
|
91.439182915506038 |
|
|
267 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268 |
|
|
|
страхования транспорта |
|
142 |
|
162.9 |
|
145 |
|
89.011663597298963 |
|
|
|
269 |
|
|
|
страхования жизни |
|
750 |
|
914.1 |
|
839.8 |
|
91.871786456624008 |
|
|
|
270 |
|
|
|
ОСМС |
|
2365.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
272 |
Прочие затраты |
Всего |
|
620 |
|
1755.2 |
|
536.9 |
|
30.589106654512307 |
|
|
273 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274 |
|
|
|
банков услуги |
|
620 |
|
1755.2 |
|
536.9 |
|
30.589106654512307 |
|
|
|
276 |
Продукт |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета стоматология |
всего |
|
5081.7 |
|
4700.5 |
|
|
|
|
|
|
277 |
Запасы |
Всего |
|
700 |
|
309.3 |
|
|
|
|
|
|
278 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
279 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
281 |
|
|
|
медикаменты |
|
700 |
|
309.3 |
|
|
|
|
|
|
|
283 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
3831.4 |
|
3831.4 |
|
|
|
|
|
|
284 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
3831.4 |
|
3831.4 |
|
|
|
|
|
|
285 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
286 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
287 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
292 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
293 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
294 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
295 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
296 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
299 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
304 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
306 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
307 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
431.5 |
|
357 |
|
|
|
|
|
|
310 |
в том числе |
социальный налог |
|
206.8 |
|
194.6 |
|
|
|
|
|
|
311 |
|
|
|
соц отчисление |
|
172.5 |
|
162.4 |
|
|
|
|
|
|
|
312 |
|
|
|
ОСМС |
|
52.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
314 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
315 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
317 |
Прочие затраты |
Всего |
|
118.8 |
|
202.8 |
|
|
|
|
|
|
318 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
319 |
|
|
|
банковские услуги |
|
118.8 |
|
202.8 |
|
|
|
|
|
|
|
321 |
Продукт |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет средств местного бюджета поликлиника |
всего |
|
155830.39999999999 |
|
206652.79999999999 |
|
223596.1 |
|
108.19892108889887 |
|
|
322 |
Запасы |
Всего |
|
24374.7 |
|
21808.6 |
|
22125.200000000001 |
|
101.45172088075347 |
|
|
323 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
1912.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
324 |
|
ГСМ |
|
|
|
2527.9 |
|
1613.3 |
|
63.819771351714863 |
|
|
325 |
|
запасные части |
|
|
|
400.6 |
|
900 |
|
224.66300549176236 |
|
|
326 |
|
|
|
медикаменты |
|
22212 |
|
18247.7 |
|
18979.5 |
|
104.01036842999392 |
|
|
|
327 |
|
|
|
строй материалы |
|
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
328 |
|
|
|
твердый инвентарь |
|
|
|
632.4 |
|
632.4 |
|
100 |
|
|
|
329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
331 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
74191.8 |
|
115028.6 |
|
126969.7 |
|
110.3809835119266 |
|
|
332 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
74191.8 |
|
115028.6 |
|
126969.7 |
|
110.3809835119266 |
|
|
333 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
334 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
790.6 |
|
2938.7 |
|
3245 |
|
110.42297614591486 |
|
|
335 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
336 |
|
|
|
услуги установки газооборудование |
|
|
|
140 |
|
140 |
|
100 |
|
|
|
337 |
|
|
|
утилизация отходов |
|
76.2 |
|
56.2 |
|
300.60000000000002 |
|
534.87544483985766 |
|
|
|
338 |
|
|
|
услуги по изготовлению стендов |
|
102.4 |
|
614 |
|
675.9 |
|
110.0814332247557 |
|
|
|
339 |
|
|
|
услуги по поверка оборудование |
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
|
|
|
услуги тех обследование здании |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 |
|
|
|
тех осмотр автомашин |
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
342 |
|
|
|
услуги замер элеткрич |
|
|
|
65 |
|
65 |
|
100 |
|
|
|
343 |
|
|
|
кслуги тех обслуж рентген аппаратов |
|
550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
344 |
|
|
|
услуги составлению ПСД |
|
|
|
1200 |
|
1200 |
|
100 |
|
|
|
345 |
|
|
|
услуги по изготовлению земельн актов и тех паспортов здании |
|
|
|
283.5 |
|
283.5 |
|
100 |
|
|
|
346 |
|
|
|
ремонт оргтехники |
|
|
|
220 |
|
220 |
|
100 |
|
|
|
347 |
|
|
|
ремонт и усиановка оборудование |
|
|
|
360 |
|
360 |
|
100 |
|
|
|
349 |
Амортизация |
Всего |
|
34022 |
|
33307.699999999997 |
|
38003.300000000003 |
|
114.09764108599514 |
|
|
350 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
258.60000000000002 |
|
258.60000000000002 |
|
258.60000000000002 |
|
100 |
|
|
351 |
|
|
|
основных средств |
|
33763.4 |
|
33049.1 |
|
37744.699999999997 |
|
114.20795119988139 |
|
|
352 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
353 |
Энергия |
Всего |
|
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
354 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
355 |
|
|
|
электрическая |
|
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
356 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
357 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
358 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
360 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
361 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
362 |
Информационные услуги |
Всего |
|
2206.4 |
|
2284.9 |
|
2374.4 |
|
103.91702043853122 |
|
|
363 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364 |
|
|
|
тех обслуживание программное обеспечение |
|
2206.4 |
|
2284.9 |
|
2284.9 |
|
100 |
|
|
|
365 |
|
|
|
подписка |
|
|
|
|
|
89.5 |
|
|
|
|
|
367 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
368 |
Командировочные расходы |
|
5800 |
|
5104.8 |
|
4160.1000000000004 |
|
81.493888105312649 |
|
|
369 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
370 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
371 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
372 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
9202.9 |
|
14006.1 |
|
12877.7 |
|
91.943510327642954 |
|
|
373 |
в том числе |
социальный налог |
|
4006.3 |
|
7005.6 |
|
7005.6 |
|
100 |
|
|
374 |
|
|
|
соц отчисление |
|
3338.6 |
|
5833 |
|
4704.6000000000004 |
|
80.654894565403737 |
|
|
|
375 |
|
|
|
ОСМС |
|
1858 |
|
1167.5 |
|
1167.5 |
|
100 |
|
|
|
377 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
378 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
380 |
Прочие затраты |
Всего |
|
1542 |
|
12173.4 |
|
13840.7 |
|
113.6962557707789 |
|
|
381 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
382 |
|
|
|
банковские услуги |
|
1500 |
|
2737.8 |
|
537 |
|
19.614288845058077 |
|
|
|
383 |
|
|
|
услуги по оказанию мед услуг |
|
|
|
3551 |
|
2707.2 |
|
76.237679526893828 |
|
|
|
384 |
|
|
|
услуги контроля дозиметрическии |
|
|
|
40.299999999999997 |
|
40.299999999999997 |
|
100 |
|
|
|
385 |
|
|
|
мед осмотр раб |
|
|
|
418.9 |
|
277.5 |
|
66.244927190260199 |
|
|
|
386 |
|
|
|
расход бесцен активов |
|
|
|
|
|
2610 |
|
|
|
|
|
387 |
|
|
|
резерв для отпуска |
|
42 |
|
2022.9 |
|
4132.8 |
|
204.30075633990805 |
|
|
|
388 |
|
|
|
обучение кадров |
|
|
|
3402.5 |
|
2404.3000000000002 |
|
70.662747979426896 |
|
|
|
389 |
|
|
|
лабораторные исследование |
|
|
|
|
|
789.2 |
|
|
|
|
|
390 |
|
|
|
стом услуги |
|
|
|
|
|
342.4 |
|
|
|
|
|
392 |
Продукт |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет трансфертов из республиканского бюджета ПМК |
всего |
|
5059.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
393 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
395 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
398 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
401 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
402 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
404 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
405 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
406 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
407 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
408 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
409 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
411 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
412 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
414 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
415 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
416 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
417 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
419 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
421 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
422 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
423 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
424 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
425 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
427 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
428 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
Прочие затраты |
Всего |
|
5059.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
431 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
432 |
|
|
|
Услуги передвижной мед комплекс |
|
5059.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
434 |
Продукт |
038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " |
всего |
|
637.20000000000005 |
|
566.4 |
|
|
|
|
|
|
435 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
436 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
437 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
438 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
441 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
442 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
443 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
444 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
446 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
447 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
448 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
449 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
451 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
452 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
453 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
454 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
456 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
457 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
458 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
459 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
461 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
462 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
463 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
464 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
465 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
466 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
467 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
469 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
470 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
472 |
Прочие затраты |
Всего |
|
637.20000000000005 |
|
566.4 |
|
|
|
|
|
|
473 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
474 |
|
|
|
услуги по проведению скринг |
|
637.20000000000005 |
|
566.4 |
|
|
|
|
|
|
|
476 |
Продукт |
услуги по оказанию платных услуг |
всего |
|
3500 |
|
1902 |
|
2191.1 |
|
115.19978969505783 |
|
|
477 |
Запасы |
Всего |
|
2411.5 |
|
1334.6 |
|
1752 |
|
131.27528847594786 |
|
|
478 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
479 |
|
ГСМ |
|
432 |
|
433.6 |
|
433.6 |
|
100 |
|
|
480 |
|
запасные части |
|
150 |
|
107.7 |
|
107.5 |
|
99.814298978644388 |
|
|
481 |
|
|
|
хоз товары |
|
729.5 |
|
399.9 |
|
399.5 |
|
99.899974993748444 |
|
|
|
482 |
|
|
|
расход строй материалы |
|
400 |
|
336.4 |
|
754.4 |
|
224.25683709869205 |
|
|
|
483 |
|
|
|
медикаменты |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
484 |
|
|
|
канц товары |
|
250 |
|
57 |
|
57 |
|
100 |
|
|
|
485 |
|
|
|
моющее средства |
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
488 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
744.8 |
|
386 |
|
386 |
|
100 |
|
|
489 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
744.8 |
|
386 |
|
386 |
|
100 |
|
|
490 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
491 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
220 |
|
56 |
|
|
|
|
|
|
492 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
493 |
|
|
|
заправки катриджи |
|
100 |
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
494 |
|
|
|
услуги нотариуса |
|
120 |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
495 |
|
|
|
установка газоборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
497 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
498 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
499 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
503 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
504 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
507 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
509 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
510 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
511 |
|
|
|
обслуживание сайта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
512 |
|
|
|
подписка |
|
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
514 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
515 |
Командировочные расходы |
|
50 |
|
50 |
|
21 |
|
42 |
|
|
516 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
517 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
518 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
519 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
73.7 |
|
32.4 |
|
32.1 |
|
99.074074074074076 |
|
|
520 |
в том числе |
социальный налог |
|
40.200000000000003 |
|
17.8 |
|
17.8 |
|
100 |
|
|
521 |
|
|
|
соц отчисление |
|
33.5 |
|
14.6 |
|
14.3 |
|
97.945205479452056 |
|
|
|
523 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
524 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
526 |
Прочие затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
527 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
528 |
|
|
|
повышение квалификации кадров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
Продукт |
на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки за счет трансфертов из республиканского бюджета |
всего |
|
18986.2 |
|
20413.099999999999 |
|
|
|
|
|
|
531 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
532 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
533 |
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
534 |
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
15322.5 |
|
17921 |
|
|
|
|
|
|
537 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
15322.5 |
|
17921 |
|
|
|
|
|
|
538 |
|
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
539 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
542 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
543 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
544 |
|
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
545 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
546 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
547 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
548 |
|
|
|
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
549 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
552 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
553 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
554 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
555 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
557 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
558 |
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
559 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
560 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
561 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
562 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
1792.7 |
|
1516.9 |
|
|
|
|
|
|
563 |
в том числе |
социальный налог |
|
827.4 |
|
827.4 |
|
|
|
|
|
|
564 |
|
|
|
соц отчисление |
|
689.5 |
|
689.5 |
|
|
|
|
|
|
|
565 |
|
|
|
ОСМС |
|
275.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
567 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
568 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
570 |
Прочие затраты |
Всего |
|
1871 |
|
975.2 |
|
|
|
|
|
|
571 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
572 |
|
|
|
обучение кадров |
|
1791 |
|
898 |
|
|
|
|
|
|
|
573 |
|
|
|
банковские услуги |
|
80 |
|
77.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
72
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Вспомогательное производство» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Затраты по вспомогательному производству, всего |
|
18260.7 |
|
18117.8 |
|
18120.400000000001 |
|
100.01435052820983 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
16399 |
|
16399 |
|
16399 |
|
100 |
|
8 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
16399 |
|
16399 |
|
16399 |
|
100 |
|
9 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
1763.3 |
|
1616.4 |
|
1616.4 |
|
100 |
|
14 |
в том числе |
социальный налог |
|
881.7 |
|
881.7 |
|
881.7 |
|
100 |
|
15 |
|
|
социальное отчисление |
|
881.6 |
|
734.7 |
|
734.7 |
|
100 |
|
16 |
Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству |
Всего |
|
98.4 |
|
102.4 |
|
105 |
|
102.5390625 |
|
17 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
банковские услуги |
|
98.4 |
|
102.4 |
|
105 |
|
102.5390625 |
|
19 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Накладные расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Накладные расходы, всего |
|
120901.8 |
|
119449.7 |
|
148206.20000000001 |
|
124.07415003972383 |
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
10002 |
|
9607.4 |
|
10852.3 |
|
112.95772009076337 |
|
3 |
|
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
ГСМ |
|
5507.4 |
|
4807.6000000000004 |
|
5064.8999999999996 |
|
105.35194275730095 |
|
5 |
|
|
запасные части |
|
963.9 |
|
831.4 |
|
1734.5 |
|
208.62400769785904 |
|
6 |
|
|
канц товары |
|
307.10000000000002 |
|
253.7 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
строй материалы |
|
336.4 |
|
791.8 |
|
1847.8 |
|
233.36701187168478 |
|
|
8 |
|
|
хоз товары |
|
1032.3 |
|
1065.9000000000001 |
|
237.4 |
|
22.27225818557088 |
|
|
9 |
|
|
моющее средства |
|
124.7 |
|
250 |
|
303.5 |
|
121.4 |
|
|
10 |
|
|
бланки мед отчетности |
|
1730.2 |
|
1607 |
|
1664.2 |
|
103.55942750466708 |
|
|
12 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
|
4317.6000000000004 |
|
316.2 |
|
7.3235130628126734 |
|
13 |
|
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
4317.6000000000004 |
|
316.2 |
|
7.3235130628126734 |
|
14 |
|
|
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Амортизация |
Всего |
|
33307.699999999997 |
|
28591.1 |
|
36667.800000000003 |
|
128.2490005631123 |
|
19 |
|
в том числе |
нематериальных активов |
|
258.60000000000002 |
|
258.60000000000002 |
|
258.60000000000002 |
|
100 |
|
20 |
|
|
основных средств |
|
33049.1 |
|
28332.5 |
|
36409.199999999997 |
|
128.5068384364246 |
|
21 |
Обслуживание и ремонт основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Энергия |
Всего |
|
41644.699999999997 |
|
40393.1 |
|
60654 |
|
150.15930938699927 |
|
23 |
|
в том числе |
тепловая |
|
34326 |
|
30955.4 |
|
50527.6 |
|
163.22709446493988 |
|
24 |
|
|
электрическая |
|
7318.7 |
|
9437.7000000000007 |
|
10126.4 |
|
107.2973287983301 |
|
25 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты |
Всего |
|
1613.6 |
|
2435.6999999999998 |
|
2450.5 |
|
100.60762819723283 |
|
26 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
|
водаснаб |
|
1613.6 |
|
2435.6999999999998 |
|
2450.5 |
|
100.60762819723283 |
|
|
29 |
Транспортные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Услуги связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Информационные услуги |
Всего |
|
2818.6 |
|
2948.9 |
|
2549.1 |
|
86.442402251687071 |
|
32 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
обслуживание сайта |
|
533.70000000000005 |
|
527.5 |
|
58.8 |
|
11.14691943127962 |
|
|
34 |
|
|
тех обслуживание |
|
2284.9 |
|
2421.4 |
|
2421.4 |
|
100 |
|
|
35 |
|
|
подписка |
|
|
|
|
|
68.900000000000006 |
|
|
|
|
37 |
Консультационные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Командировочные расходы |
|
9530 |
|
7755.3 |
|
8194 |
|
105.65677665596431 |
|
39 |
Операционная аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
|
|
|
19.3 |
|
145.6 |
|
754.40414507772016 |
|
41 |
Охрана труда и техника безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
1101.2 |
|
1585.3 |
|
1180 |
|
74.43386109884564 |
|
43 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
233.1 |
|
15.5 |
|
6.6495066495066499 |
|
44 |
|
|
земельный налог |
|
39.700000000000003 |
|
5.8 |
|
4.3 |
|
74.137931034482762 |
|
|
45 |
|
|
налог на имущества |
|
616.79999999999995 |
|
627.20000000000005 |
|
627.20000000000005 |
|
100 |
|
|
46 |
|
|
транспортый |
|
15.5 |
|
50 |
|
44 |
|
88 |
|
|
47 |
|
|
эмиссия |
|
429.2 |
|
475 |
|
475.7 |
|
100.14736842105263 |
|
|
48 |
|
|
социальное отчисление |
|
|
|
136 |
|
9 |
|
6.617647058823529 |
|
|
49 |
|
|
ОСМС |
|
|
|
58.2 |
|
4.3 |
|
7.3883161512027495 |
|
|
51 |
Страхование |
Всего |
|
1077 |
|
1072.2 |
|
989.9 |
|
92.324193247528441 |
|
52 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
страхования транспорта |
|
162.9 |
|
180.6 |
|
150 |
|
83.056478405315616 |
|
|
54 |
|
|
страхование жизни |
|
914.1 |
|
891.6 |
|
839.9 |
|
94.201435621354861 |
|
|
56 |
Прочие накладные расходы |
Всего |
|
19807 |
|
20723.8 |
|
24206.799999999999 |
|
116.80676323840223 |
|
57 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
повышение квалификации |
|
3402.5 |
|
2244.1999999999998 |
|
3602.6 |
|
160.52936458426166 |
|
|
59 |
|
|
заправка картриджи |
|
182 |
|
150 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
тех обслуживание рентген аппаратов |
|
598 |
|
593.6 |
|
617.4 |
|
104.00943396226415 |
|
|
61 |
|
|
услуги сертификации |
|
400 |
|
240.1 |
|
240.1 |
|
100 |
|
|
62 |
|
|
услуги мамографии |
|
816.8 |
|
1300 |
|
1373.3 |
|
105.63846153846154 |
|
|
63 |
|
|
услуги по контролю защита эфектив инд средств |
|
187 |
|
48 |
|
48 |
|
100 |
|
|
64 |
|
|
услуги радиационного контроля |
|
65 |
|
75 |
|
75 |
|
100 |
|
|
65 |
|
|
услуги установки оборудование |
|
140 |
|
140 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
услуги по составлению ПСД |
|
1200 |
|
2240 |
|
2329.1999999999998 |
|
103.98214285714286 |
|
|
67 |
|
|
услуги отходов |
|
56.2 |
|
80 |
|
47.7 |
|
59.625 |
|
|
68 |
|
|
услуги по изготовлению стендов |
|
614 |
|
61.5 |
|
120 |
|
195.1219512195122 |
|
|
69 |
|
|
цитологические и гестологические услуги |
|
|
|
283.5 |
|
1479.4 |
|
521.83421516754845 |
|
|
70 |
|
|
услуги замер электрич |
|
65 |
|
70 |
|
70 |
|
100 |
|
|
71 |
|
|
ремонт оргтехники |
|
220 |
|
217 |
|
|
|
|
|
|
72 |
|
|
ремонт и установка оборудование |
|
360 |
|
360 |
|
360 |
|
100 |
|
|
73 |
|
|
услуги по оказанию мед услуг суб подрядчиков |
|
3551 |
|
3551 |
|
3370.6 |
|
94.919740918051247 |
|
|
74 |
|
|
услуги контроля дозиметрическии |
|
40.299999999999997 |
|
49.6 |
|
53.4 |
|
107.66129032258064 |
|
|
75 |
|
|
услуги энерго аудит |
|
|
|
240 |
|
240 |
|
100 |
|
|
76 |
|
|
резерв для отпуска |
|
2022.9 |
|
2022.9 |
|
4132.8 |
|
204.30075633990805 |
|
|
77 |
|
|
банковские услуги |
|
4357.3 |
|
2097.6999999999998 |
|
1499.4 |
|
71.478285741526435 |
|
|
78 |
|
|
услуги по проведению скринга |
|
566.4 |
|
729.9 |
|
729.9 |
|
100 |
|
|
79 |
|
|
услуги контроля параметров эксплут |
|
|
|
239.7 |
|
239.7 |
|
100 |
|
|
80 |
|
|
тех обслужив оборудование |
|
|
|
1500 |
|
640 |
|
42.666666666666664 |
|
|
81 |
|
|
услуги гос экспертизы |
|
|
|
513.9 |
|
|
|
|
|
|
82 |
|
|
услуги лаборатор исслндование |
|
|
|
1146.3 |
|
975.7 |
|
85.117334031230911 |
|
|
83 |
|
|
услуги по тех обслуживанию автотранспорта |
|
|
|
199.4 |
|
199.4 |
|
100 |
|
|
84 |
|
|
услуги тех облслужив лифта |
|
|
|
100 |
|
280 |
|
280 |
|
|
85 |
|
|
услуги СЭС |
|
236.2 |
|
230.5 |
|
230.5 |
|
100 |
|
|
86 |
|
|
услуги по изготовлению земельн актов и тех паспортов здании |
|
283.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
мед осмотр раб |
|
418.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
нотариальн услуги |
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
|
|
стом услуги |
|
|
|
|
|
577 |
|
|
|
|
90 |
|
|
услуги неонат скринга |
|
|
|
|
|
238.6 |
|
|
|
|
91 |
|
|
расходы от обесценнения активов |
|
|
|
|
|
379.1 |
|
|
|
|
92 |
|
|
услуги по обеспечению пожарной безопасности |
|
|
|
|
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
70
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Доходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
1 |
Доходы, всего |
|
501003.9 |
|
519047.4 |
|
537623.30000000005 |
|
103.57884462960415 |
|
2 |
Доходы по государственному заданию |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Доходы от реализации продукции государственным учреждениям |
Всего |
|
457071.7 |
|
466815 |
|
481733.9 |
|
103.19589130597774 |
|
6 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающими инфекционными заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения, путем детоксикаций и последующей временной адаптации пациента в рамках ГОБМП |
|
2087.6999999999998 |
|
1835.2 |
|
1762.3 |
|
96.027680906713158 |
|
|
8 |
|
|
на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки за счет трансфертов из республиканского бюджета на стимулирование работников организации, оказывающей ПМСП, за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки за счет трансфертов из республиканского бюджета |
|
|
|
1838.9 |
|
1838.9 |
|
100 |
|
|
9 |
|
|
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация в рамках ГОБМП |
|
12136.5 |
|
10776.6 |
|
14872.1 |
|
138.00363751090325 |
|
|
10 |
|
|
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
209853.5 |
|
216921.8 |
|
227155.3 |
|
104.71759869224762 |
|
|
11 |
|
|
039 " Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" перед комплекс |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
039 " Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" стамотология |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП |
|
566.4 |
|
729.9 |
|
729.9 |
|
100 |
|
|
14 |
|
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП |
|
232427.6 |
|
234712.6 |
|
235375.4 |
|
100.28238790759423 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Доходы от реализации продукции прочим потребителям |
Всего |
|
6275.2 |
|
6315.6 |
|
7594.8 |
|
120.25460763822915 |
|
20 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
Оказание платной услуги населению |
|
6275.2 |
|
6315.6 |
|
7594.8 |
|
120.25460763822915 |
|
|
23 |
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Доходы в виде вознаграждений |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
в том числе |
по корреспондентским и текущим счетам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
Доходы по дивидендам |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
в том числе |
дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
Всего |
|
35459.599999999999 |
|
37175.300000000003 |
|
36693.199999999997 |
|
98.703171191624548 |
|
37 |
в том числе |
субсидии |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
в том числе |
из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
трансферты на мат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
грант |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
прочие безвозмездно полученные активы |
|
35459.599999999999 |
|
37175.300000000003 |
|
36693.199999999997 |
|
98.703171191624548 |
|
45 |
Доходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
Доходы от операционной аренды |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
в том числе |
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
|
помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
|
|
оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
|
|
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
Доходы по курсовой разнице |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
Прочие доходы |
Всего |
|
2197.4 |
|
8741.5 |
|
11601.4 |
|
132.71635302865641 |
|
56 |
в том числе |
от прекращаемой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
|
|
доходы будущих периодов |
|
2032.4 |
|
8059.4 |
|
8792.6 |
|
109.09745142318286 |
|
|
58 |
|
|
коммунальные услуги арендованных помещении |
|
165 |
|
185 |
|
296.39999999999998 |
|
160.21621621621622 |
|
|
59 |
|
|
штрафы пения |
|
|
|
|
|
2512.4 |
|
|
|
|
60 |
|
|
оценка земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
прочие |
|
|
|
497.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
72
600
300
58
5
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Административные расходы» |
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
тыс. тенге |
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
|
корректировка |
|
факт |
|
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
первое полугодие |
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
|
1 |
Административные расходы, всего |
|
|
32439 |
|
|
|
26705.4 |
|
|
|
31920.1 |
|
|
|
119.52676237764646 |
|
|
2 |
Запасы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
сырье и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
запасные части |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
прочие запасы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Оплата труда работников |
Всего |
|
|
23547.3 |
|
|
|
18684.7 |
|
|
|
21969.7 |
|
|
|
117.58122956215513 |
|
|
8 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
23547.3 |
|
|
|
18684.7 |
|
|
|
21969.7 |
|
|
|
117.58122956215513 |
|
|
9 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Амортизация |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Энергия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
тепловая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
электрическая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Страхование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
в том числе |
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
Транспортные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
в том числе |
автомобильные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
|
железнодорожные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
|
|
воздушные перевозки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Операционная аренда |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
транспортных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
Услуги связи |
Всего |
|
|
2606.6 |
|
|
|
2746.6 |
|
|
|
2762.2 |
|
|
|
100.56797495084832 |
|
|
37 |
в том числе |
почтовая связь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
телефонная связь |
Всего |
|
|
2606.6 |
|
|
|
2746.6 |
|
|
|
2762.2 |
|
|
|
100.56797495084832 |
|
|
41 |
|
|
|
в том числе |
междугородная |
|
|
1060.0999999999999 |
|
|
|
1060.0999999999999 |
|
|
|
1075.7 |
|
|
|
101.47155928685973 |
|
|
42 |
|
|
|
|
международная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
|
|
|
|
плата за интернет |
|
|
1482.7 |
|
|
|
1582.7 |
|
|
|
1582.7 |
|
|
|
100 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
абонетная плата |
|
|
63.8 |
|
|
|
103.8 |
|
|
|
103.8 |
|
|
|
100 |
|
|
|
46 |
|
|
электрическая связь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
в том числе |
сотовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
Повышение квалификации работников |
Всего |
|
|
375 |
|
|
|
570 |
|
|
|
575 |
|
|
|
100.87719298245614 |
|
|
53 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
|
обучение специалистов |
|
|
375 |
|
|
|
570 |
|
|
|
575 |
|
|
|
100.87719298245614 |
|
|
|
56 |
Консультационные услуги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
|
|
обслужив сайта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
|
програмное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
подписка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
Информационные услуги |
Всего |
|
|
455.9 |
|
|
|
555 |
|
|
|
531.70000000000005 |
|
|
|
95.801801801801801 |
|
|
63 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
обслужив сайта |
|
|
441.9 |
|
|
|
555 |
|
|
|
531.70000000000005 |
|
|
|
95.801801801801801 |
|
|
|
65 |
|
|
програмное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
|
|
подписка |
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
Командировочные расходы |
Всего |
|
|
1489.7 |
|
|
|
1346.8 |
|
|
|
2571 |
|
|
|
190.89694089694089 |
|
|
69 |
в том числе |
наём жилья |
|
|
432.4 |
|
|
|
633.6 |
|
|
|
936 |
|
|
|
147.72727272727272 |
|
|
70 |
|
проезд к месту командирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
371 |
|
|
|
|
|
|
71 |
|
|
суточные |
|
|
1057.3 |
|
|
|
713.2 |
|
|
|
1264 |
|
|
|
177.2293886707796 |
|
|
73 |
Аудиторские услуги |
|
|
226 |
|
|
|
240 |
|
|
|
240 |
|
|
|
100 |
|
|
74 |
Услуги охраны |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
Банковские услуги |
Всего |
|
|
1318.7 |
|
|
|
810.7 |
|
|
|
801.8 |
|
|
|
98.902183298384116 |
|
|
76 |
в том числе |
кассовое обслуживание |
|
|
1318.7 |
|
|
|
810.7 |
|
|
|
801.8 |
|
|
|
98.902183298384116 |
|
|
78 |
Охрана труда и техника безопасности |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
в том числе |
охрана труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
Представительские расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
в том числе |
расходы на официальный прием |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
|
|
буфетное обслуживание во время переговоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
|
услуги переводчика |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 |
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
в том числе |
командировочные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91 |
|
в том числе |
по найму жилого помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92 |
|
|
|
по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
93 |
|
|
|
|
суточные |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
транспортное обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Налоги и социальные отчисления |
Всего |
|
|
2419.8000000000002 |
|
|
|
1751.6 |
|
|
|
2101.6999999999998 |
|
|
|
119.98744005480704 |
|
|
98 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
1209.4000000000001 |
|
|
|
955.4 |
|
|
|
1150.5999999999999 |
|
|
|
120.4312329914172 |
|
|
99 |
|
налог на транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101 |
|
|
земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
102 |
|
|
соц отчисление |
|
|
1008 |
|
|
|
557.29999999999995 |
|
|
|
645 |
|
|
|
115.73658711645433 |
|
|
|
103 |
|
|
ОСМС |
|
|
202.4 |
|
|
|
238.9 |
|
|
|
306.10000000000002 |
|
|
|
128.12892423608204 |
|
|
|
105 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
106 |
в том числе |
Государственная пошлина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
107 |
|
|
Сборы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
|
|
Платы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
111 |
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113 |
Благотворительная и спонсорская помощь |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
116 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
367 |
|
|
|
|
|
|
117 |
в том числе |
расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
118 |
|
|
заправка картриджей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
119 |
|
|
ремонт картридж |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
|
Приложение 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Расходы по вознаграждениям» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Расходы по вознаграждениям, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
По привлеченным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
в том числе |
по кредитам, полученным от банков-резидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
по кредитам, полученным от банков-нерезидентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
по кредитам, полученным из государственного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
по временной финансовой помощи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
По гарантиям полученным |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
По факторингу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
По финансовой аренде (лизингу) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Прочие |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
9
75
600
300
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Прочие расходы» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
первое полугодие |
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
1 |
Прочие расходы, всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оплата труда прочих работников |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
в том числе |
состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
не состоящих в штате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
в том числе |
по сомнительным требованиям к покупателям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
по оказанным финансовым услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
по размещенным вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Расходы от выбытия активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
прочих активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Расходы от обесценения активов |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
в том числе |
нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Расходы по курсовым разницам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Убытки от прекращенной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Налоги |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
в том числе |
социальный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
в том числе |
по маркетингу и рекламе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
по реализации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
расходы на праздничные и культурные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
расходы по медицинскому обслуживанию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
судебные издержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
80
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
Приложение 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
|
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
|
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
|
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
план |
|
|
|
корректировка |
|
|
|
факт |
|
|
|
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
первое полугодие |
|
|
|
год (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
1 |
Налоги |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
32784.6 |
|
|
|
|
|
|
|
32206.3 |
|
|
|
|
|
|
|
31641.7 |
|
|
|
|
|
|
|
98.246926843505776 |
|
|
|
|
2 |
уплачено |
|
|
|
|
30973 |
|
|
|
|
|
|
|
31993.7 |
|
|
|
|
|
|
|
33178.300000000003 |
|
|
|
|
|
|
|
103.70260395015269 |
|
|
|
|
3 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Корпоративный подоходный налог |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Индивидуальный подоходный налог |
исчислено |
|
|
|
|
16636 |
|
|
|
|
|
|
|
16417.599999999999 |
|
|
|
|
|
|
|
16010.5 |
|
|
|
|
|
|
|
97.520344021050576 |
|
|
|
|
8 |
уплачено |
|
|
|
|
14554.6 |
|
|
|
|
|
|
|
16088.7 |
|
|
|
|
|
|
|
16281.3 |
|
|
|
|
|
|
|
101.19711350202316 |
|
|
|
|
9 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Налог на добавленную стоимость |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Акцизы |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Социальный налог |
исчислено |
|
|
|
|
15506.6 |
|
|
|
|
|
|
|
15105.7 |
|
|
|
|
|
|
|
14955.7 |
|
|
|
|
|
|
|
99.006997358612978 |
|
|
|
|
17 |
уплачено |
|
|
|
|
15776.4 |
|
|
|
|
|
|
|
15222 |
|
|
|
|
|
|
|
16221.5 |
|
|
|
|
|
|
|
106.56615425042702 |
|
|
|
|
18 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Земельный налог |
исчислено |
|
|
|
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
74.137931034482762 |
|
|
|
|
20 |
уплачено |
|
|
|
|
3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
5.8 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
74.137931034482762 |
|
|
|
|
21 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Налог на транспортные средства |
исчислено |
|
|
|
|
60.6 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
23 |
уплачено |
|
|
|
|
60.6 |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
24 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Налог на имущество |
исчислено |
|
|
|
|
577.6 |
|
|
|
|
|
|
|
627.20000000000005 |
|
|
|
|
|
|
|
627.20000000000005 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
26 |
уплачено |
|
|
|
|
577.6 |
|
|
|
|
|
|
|
627.20000000000005 |
|
|
|
|
|
|
|
627.20000000000005 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
27 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
Социальные отчисления |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
Таможенные платежи |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
Другие обязательные платежи в бюджет |
всего |
исчислено |
|
|
|
|
36330.9 |
|
|
|
|
|
|
|
32161.8 |
|
|
|
|
|
|
|
34705.300000000003 |
|
|
|
|
|
|
|
107.90845039767675 |
|
|
|
|
38 |
уплачено |
|
|
|
|
34058.199999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
32161.8 |
|
|
|
|
|
|
|
37405.699999999997 |
|
|
|
|
|
|
|
116.30474662487796 |
|
|
|
|
39 |
обязательства (+), переплата (-) на конец периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Государственная пошлина |
исчислено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
уплачено |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
Платы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
эмиссия |
исчислено |
|
|
|
|
384.4 |
|
|
|
|
|
|
|
475 |
|
|
|
|
|
|
|
475.7 |
|
|
|
|
|
|
|
100.14736842105263 |
|
|
|
|
|
49 |
|
уплачено |
|
|
|
|
384.4 |
|
|
|
|
|
|
|
475 |
|
|
|
|
|
|
|
475.7 |
|
|
|
|
|
|
|
100.14736842105263 |
|
|
|
|
|
50 |
|
обязательства (+), переплата (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
|
|
|
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
9
73
600
300
51
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
Приложение |
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Раздел «Показатели отчетного периода» |
|
|
|
|
|
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт» |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Наименование показателей |
единица измерения |
план |
корректировка |
факт |
% выполнения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Общая площадь, занимаемая административным персоналом |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
в том числе арендуемая |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
2 |
Штатная численность административного персонала |
единица |
|
|
|
|
|
|
3 |
Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала |
квадратный метр |
|
|
|
|
|
|
4 |
Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
5 |
Общее количество служебных автомобилей для административного персонала |
единица |
|
|
|
|
|
|
в том числе арендуемые |
единица |
|
|
|
|
|
6 |
Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации" |
единица |
|
|
|
|
|
7 |
Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
9
72
600
600
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 |
|
|
Утвержден |
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный баланс Организации |
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
тыс. тенге |
|
|
№ п/п |
Подраздел |
Группа счетов |
Сальдо на начало отчетного периода |
Обороты |
Сальдо на конец отчетного периода |
|
|
|
|
номер |
наименование |
номер |
наименование |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
Д-т |
К-т |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу |
110975.2 |
|
1527215.7 |
1539788.3 |
98402.6 |
|
|
|
2 |
1000 |
Денежные средства |
Всего |
23884.2 |
|
490677.4 |
506310.2 |
8251.4 |
|
|
3 |
в том числе |
1010 |
Денежные средства в кассе |
58.1 |
|
5763.7 |
4010.5 |
1811.3 |
|
|
4 |
1020 |
Денежные средства в пути |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
1030 |
Денежные средства на текущих банковских счетах |
23826.1 |
|
484913.7 |
502299.7 |
6440.1 |
|
|
6 |
1040 |
Денежные средства на карт-счетах |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
1050 |
Денежные средства на сберегательных счетах |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
1060 |
Прочие денежные средства |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
1100 |
Краткосрочные финансовые инвестиции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
в том числе |
1110 |
Краткосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
1120 |
Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
1130 |
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
1140 |
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
1150 |
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
1200 |
Краткосрочная дебиторская задолженность |
Всего |
4828.6000000000004 |
|
874817.2 |
862710.6 |
16935.2 |
|
|
16 |
в том числе |
1210 |
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков |
616.5 |
|
98219.3 |
98802.7 |
33.1 |
|
|
17 |
1220 |
Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
1230 |
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
1240 |
Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
1250 |
Краткосрочная дебиторская задолженность работников |
250.9 |
|
294864 |
295042.3 |
72.599999999999994 |
|
|
21 |
1260 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
1270 |
Краткосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
1280 |
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность |
3961.2 |
|
481733.9 |
468865.6 |
16829.5 |
|
|
24 |
1290 |
Резерв по сомнительным требованиям |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
1300 |
Запасы |
Всего |
81980.3 |
|
160606.39999999999 |
169545.60000000001 |
73041.100000000006 |
|
|
26 |
в том числе |
1310 |
Сырье и материалы |
2818.3 |
|
5298.6 |
5638.9 |
2478 |
|
|
27 |
1320 |
Готовая продукция |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
1330 |
Товары |
|
|
|
|
|
|
|
29 |
1340 |
Незавершенное производство |
|
|
|
|
|
|
|
30 |
1350 |
Прочие запасы |
79162 |
|
155307.79999999999 |
163906.70000000001 |
70563.100000000006 |
|
|
31 |
1360 |
Резерв по списанию запасов |
|
|
|
|
|
|
|
32 |
1400 |
Текущие налоговые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
33 |
в том числе |
1410 |
Корпоративный подоходный налог |
|
|
|
|
|
|
|
34 |
1420 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
1430 |
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
1500 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
в том числе |
1510 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
1520 |
Группа на выбытие, предназначенная для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
1600 |
Прочие краткосрочные активы |
Всего |
282.10000000000002 |
|
1114.7 |
1221.9000000000001 |
174.9 |
|
|
40 |
в том числе |
1610 |
Краткосрочные авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
1620 |
Расходы будущих периодов |
282.10000000000002 |
|
1114.7 |
1221.9000000000001 |
174.9 |
|
|
42 |
1630 |
Прочие краткосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
43 |
Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу |
678868.2 |
|
30968.5 |
40367.9 |
669468.80000000005 |
|
|
44 |
2000 |
Долгосрочные финансовые инвестиции |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
45 |
в том числе |
2010 |
Долгосрочные предоставленные займы |
|
|
|
|
|
|
|
46 |
2020 |
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения |
|
|
|
|
|
|
|
47 |
2030 |
Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
2040 |
Прочие долгосрочные финансовые инвестиции |
|
|
|
|
|
|
|
49 |
2100 |
Долгосрочная дебиторская задолженность |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
в том числе |
2110 |
Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков |
|
|
|
|
|
|
|
51 |
2120 |
Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
52 |
2130 |
Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
53 |
2140 |
Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений |
|
|
|
|
|
|
|
54 |
2150 |
Долгосрочная дебиторская задолженность работников |
|
|
|
|
|
|
|
55 |
2160 |
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
56 |
2170 |
Долгосрочные вознаграждения к получению |
|
|
|
|
|
|
|
57 |
2180 |
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
58 |
2200 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
59 |
в том числе |
2210 |
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
2300 |
Инвестиции в недвижимость |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
в том числе |
2310 |
Инвестиции в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
2320 |
Амортизация инвестиций в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
2330 |
Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
64 |
2400 |
Основные средства |
Всего |
678002.6 |
|
23540.799999999999 |
40109.1 |
661434.30000000005 |
|
|
65 |
в том числе |
2410 |
Основные средства |
1035904 |
|
23540.799999999999 |
|
1059444.8 |
|
|
66 |
2420 |
Амортизация основных средств |
|
357901.4 |
|
40109.1 |
|
398010.5 |
|
67 |
2430 |
Убыток от обесценения основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
2500 |
Биологические активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
69 |
в том числе |
2510 |
Растения |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
2520 |
Животные |
|
|
|
|
|
|
|
71 |
2600 |
Разведочные и оценочные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
72 |
в том числе |
2610 |
Разведочные и оценочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
73 |
2620 |
Амортизация разведочных и оценочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
2630 |
Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
2700 |
Нематериальные активы |
Всего |
865.6 |
|
7427.7 |
258.8 |
8034.5 |
|
|
76 |
в том числе |
2710 |
Гудвилл |
|
|
|
|
|
|
|
77 |
2720 |
Обесценение гудвилла |
|
|
|
|
|
|
|
78 |
2730 |
Прочие нематериальные активы |
2586.8000000000002 |
|
7427.7 |
|
10014.5 |
|
|
79 |
2740 |
Амортизация прочих нематериальных активов |
|
1721.2 |
|
258.8 |
|
1980 |
|
80 |
2750 |
Убыток от обесценения прочих нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
81 |
2800 |
Отложенные налоговые активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
в том числе |
2810 |
Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
83 |
2900 |
Прочие долгосрочные активы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
84 |
в том числе |
2910 |
Долгосрочные авансы выданные |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
2920 |
Расходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
86 |
2930 |
Незавершенное строительство |
|
|
|
|
|
|
|
87 |
2940 |
Прочие долгосрочные активы |
|
|
|
|
|
|
|
88 |
Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу |
|
20434.8 |
176551.3 |
172722.3 |
|
16605.8 |
|
89 |
3000 |
Краткосрочные финансовые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
в том числе |
3010 |
Краткосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
91 |
3020 |
Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
|
|
|
|
|
|
|
92 |
3030 |
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников |
|
|
|
|
|
|
|
93 |
3040 |
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств |
|
|
|
|
|
|
|
94 |
3050 |
Прочие краткосрочные финансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
95 |
3100 |
Обязательства по налогам |
Всего |
|
2604.1 |
32502.799999999999 |
30966.1 |
|
1067.4000000000001 |
|
96 |
в том числе |
3110 |
Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате |
|
|
|
|
|
|
|
97 |
3120 |
Индивидуальный подоходный налог |
|
1372.7 |
16281.3 |
16010.4 |
|
1101.8 |
|
98 |
3130 |
Налог на добавленную стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
3140 |
Акцизы |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
3150 |
Социальный налог |
|
1231.4000000000001 |
16221.5 |
14955.7 |
|
-34.4 |
|
101 |
3160 |
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
102 |
3170 |
Налог на транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
103 |
3180 |
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
104 |
3190 |
Прочие налоги |
|
|
|
|
|
|
|
105 |
3200 |
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам |
Всего |
|
2402.4 |
39931.1 |
41151.4 |
|
3622.7 |
|
106 |
в том числе |
3210 |
Обязательства по социальному страхованию |
|
649.20000000000005 |
8428.7999999999993 |
8290.7000000000007 |
|
511.1 |
|
107 |
3220 |
Обязательства по пенсионным отчислениям |
|
1112.3 |
24697.4 |
26414.6 |
|
2829.5 |
|
108 |
3230 |
Прочие обязательства по другим обязательным платежам |
|
602.5 |
4279.5 |
3915.5 |
|
238.5 |
|
109 |
3240 |
Прочие обязательства по другим добровольным платежам |
|
38.4 |
2525.4 |
2530.6 |
|
43.6 |
|
110 |
3300 |
Краткосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
|
8435.7999999999993 |
101257.7 |
100604.8 |
|
7782.9 |
|
111 |
в том числе |
3310 |
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
|
3271.9 |
101025.7 |
98891.7 |
|
1137.9000000000001 |
|
112 |
3320 |
Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
|
|
|
|
|
|
|
113 |
3330 |
Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
114 |
3340 |
Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
115 |
3350 |
Краткосрочная задолженность по оплате труда |
|
|
|
|
|
|
|
116 |
3360 |
Краткосрочная задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
117 |
3370 |
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
118 |
3380 |
Краткосрочные вознаграждения к выплате |
|
|
|
|
|
|
|
119 |
3390 |
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность |
|
5163.8999999999996 |
232 |
1713.1 |
|
6645 |
|
120 |
3400 |
Краткосрочные оценочные обязательства |
Всего |
|
6992.5 |
2859.7 |
|
|
4132.8 |
|
121 |
в том числе |
3410 |
Краткосрочные гарантийные обязательства |
|
2859.7 |
2859.7 |
|
|
|
|
122 |
3420 |
Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям |
|
|
|
|
|
|
|
123 |
3430 |
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
|
4132.8 |
|
|
|
4132.8 |
|
124 |
3440 |
Прочие краткосрочные оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
3500 |
Прочие краткосрочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
126 |
в том числе |
3510 |
Краткосрочные авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
127 |
3520 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
128 |
3530 |
Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
129 |
3540 |
Прочие краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу |
|
67547.199999999997 |
8792.5 |
11950 |
|
70704.7 |
|
131 |
4000 |
Долгосрочные финансовые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
132 |
в том числе |
4010 |
Долгосрочные банковские займы |
|
|
|
|
|
|
|
133 |
4020 |
Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка |
|
|
|
|
|
|
|
134 |
4030 |
Прочие долгосрочные финансовые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
135 |
4100 |
Долгосрочная кредиторская задолженность |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
136 |
в том числе |
4110 |
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам |
|
|
|
|
|
|
|
137 |
4120 |
Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям |
|
|
|
|
|
|
|
138 |
4130 |
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям |
|
|
|
|
|
|
|
139 |
4140 |
Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
4150 |
Долгосрочная задолженность по аренде |
|
|
|
|
|
|
|
141 |
4160 |
Долгосрочные вознаграждения к выплате |
|
|
|
|
|
|
|
142 |
4170 |
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
143 |
4200 |
Долгосрочные оценочные обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
144 |
в том числе |
4210 |
Долгосрочные гарантийные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
145 |
4220 |
Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям |
|
|
|
|
|
|
|
146 |
4230 |
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам |
|
|
|
|
|
|
|
147 |
4240 |
Прочие долгосрочные оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
148 |
4300 |
Отложенные налоговые обязательства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
149 |
в том числе |
4310 |
Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
4400 |
Прочие долгосрочные обязательства |
Всего |
|
67547.199999999997 |
8792.5 |
11950 |
|
70704.7 |
|
151 |
в том числе |
4410 |
Долгосрочные авансы полученные |
|
|
|
|
|
|
|
152 |
4420 |
Доходы будущих периодов |
|
67547.199999999997 |
8792.5 |
11950 |
|
70704.7 |
|
153 |
4430 |
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
154 |
Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу |
|
701861.4 |
558923.69999999995 |
537623.19999999995 |
|
680560.9 |
|
155 |
5000 |
Уставный капитал |
Всего |
|
834231.7 |
|
|
|
834231.7 |
|
156 |
в том числе |
5010 |
Привилегированные акции |
|
|
|
|
|
|
|
157 |
5020 |
Простые акции |
|
|
|
|
|
|
|
158 |
5030 |
Вклады и паи |
|
834231.7 |
|
|
|
834231.7 |
|
159 |
5100 |
Неоплаченный капитал |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
в том числе |
5110 |
Неоплаченный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
161 |
5200 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
162 |
в том числе |
5210 |
Выкупленные собственные долевые инструменты |
|
|
|
|
|
|
|
163 |
5300 |
Эмиссионный доход |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
164 |
в том числе |
5310 |
Эмиссионный доход |
|
|
|
|
|
|
|
165 |
5400 |
Резервы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
166 |
в том числе |
5410 |
Резервный капитал, установленный учредительными документами |
|
|
|
|
|
|
|
167 |
5420 |
Резерв на переоценку основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
168 |
5430 |
Резерв на переоценку нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
169 |
5440 |
Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
5450 |
Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
171 |
5460 |
Прочие резервы |
|
|
|
|
|
|
|
172 |
5500 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
Всего |
|
-132370.29999999999 |
558923.69999999995 |
537623.19999999995 |
|
-153670.79999999999 |
|
173 |
в том числе |
5510 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года |
|
|
558923.69999999995 |
537623.19999999995 |
|
-21300.5 |
|
174 |
5520 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет |
|
-132370.29999999999 |
|
|
|
-132370.29999999999 |
|
175 |
5600 |
Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
176 |
в том числе |
5610 |
Итоговая прибыль (итоговый убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
177 |
Раздел 6 «Доходы», итого по разделу |
|
|
537623.30000000005 |
537623.30000000005 |
|
|
|
178 |
6000 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
Всего |
|
|
489328.7 |
489328.7 |
|
|
|
179 |
в том числе |
6010 |
Доход от реализации продукции и оказания услуг |
|
|
489328.7 |
489328.7 |
|
|
|
180 |
6020 |
Возврат проданной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
181 |
6030 |
Скидки с цены и продаж |
|
|
|
|
|
|
|
182 |
6100 |
Доходы от финансирования |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
183 |
в том числе |
6110 |
Доходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
184 |
6120 |
Доходы по дивидендам |
|
|
|
|
|
|
|
185 |
6130 |
Доходы от финансовой аренды |
|
|
|
|
|
|
|
186 |
6140 |
Доходы от операций с инвестициями в недвижимость |
|
|
|
|
|
|
|
187 |
6150 |
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
188 |
6160 |
Прочие доходы от финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
189 |
6200 |
Прочие доходы |
Всего |
|
|
48294.6 |
48294.6 |
|
|
|
190 |
в том числе |
6210 |
Доходы от выбытия активов |
|
|
|
|
|
|
|
191 |
6220 |
Доходы от безвозмездно полученных активов |
|
|
36693.199999999997 |
36693.199999999997 |
|
|
|
192 |
6230 |
Доходы от государственных субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
193 |
6240 |
Доходы от восстановления убытка от обесценения |
|
|
|
|
|
|
|
194 |
6250 |
Доходы от курсовой разницы |
|
|
|
|
|
|
|
195 |
6260 |
Доходы от операционной аренды |
|
|
|
|
|
|
|
196 |
6270 |
Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
|
|
|
|
|
|
|
197 |
6280 |
Прочие доходы |
|
|
11601.4 |
11601.4 |
|
|
|
198 |
6300 |
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
199 |
в том числе |
6310 |
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
6400 |
Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
в том числе |
6410 |
Доля прибыли ассоциированных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
202 |
6420 |
Доля прибыли совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
203 |
Раздел 7 «Расходы», итого по разделу |
|
|
527003.6 |
527003.6 |
|
|
|
204 |
7000 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
Всего |
|
|
527003.6 |
527003.6 |
|
|
|
205 |
в том числе |
7010 |
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг |
|
|
527003.6 |
527003.6 |
|
|
|
206 |
7100 |
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
в том числе |
7110 |
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
7200 |
Административные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
209 |
в том числе |
7210 |
Административные расходы |
|
|
31920.1 |
31920.1 |
|
|
|
210 |
7300 |
Расходы на финансирование |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
в том числе |
7310 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
7320 |
Расходы на выплату процентов по финансовой аренде |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
7330 |
Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
7340 |
Прочие расходы на финансирование |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
7400 |
Прочие расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
216 |
в том числе |
7410 |
Расходы по выбытию активов |
|
|
|
|
|
|
|
217 |
7420 |
Расходы от обесценения активов |
|
|
|
|
|
|
|
218 |
7430 |
Расходы по курсовой разнице |
|
|
|
|
|
|
|
219 |
7440 |
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
7450 |
Расходы по операционной аренде |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
7460 |
Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
7470 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
223 |
7500 |
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
в том числе |
7510 |
Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью |
|
|
|
|
|
|
|
225 |
7600 |
Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
226 |
в том числе |
7610 |
Доля в убытке ассоциированных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
227 |
7620 |
Доля в убытке совместных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
228 |
7700 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
в том числе |
7710 |
Расходы по корпоративному подоходному налогу |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу |
|
|
|
|
|
|
|
231 |
8100 |
Основное производство |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
232 |
в том числе |
8110 |
Основное производство |
|
|
|
|
|
|
|
233 |
8200 |
Полуфабрикаты собственного производства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
в том числе |
8210 |
Полуфабрикаты собственного производства |
|
|
|
|
|
|
|
235 |
8300 |
Вспомогательные производства |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
236 |
в том числе |
8310 |
Вспомогательные производства |
|
|
|
|
|
|
|
237 |
8400 |
Накладные расходы |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
238 |
в том числе |
8410 |
Накладные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
|
|
М.П. |
|
|
|
|
9
70
600
300
149
1
False
False
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утвержден |
|
|
приказ ОУЗ |
|
|
от 26.04.2019 года № 73 Ө |
|
|
М.П. |
|
|
|
|
|
Пояснительная записка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управления здравоохранения Актюбинской области |
|
|
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОН КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ "УИЛСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА " НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" |
|
|
Отчетный год: 2018 г. |
|
|
№ п/п |
Показатели |
Обоснование |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Раздел "Показатели развития" |
|
|
1 |
Обзор отчетного периода |
|
|
1.1 |
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: |
|
|
1.1.1 |
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации |
нет |
|
1.1.2 |
отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах |
нет |
|
1.2 |
Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций |
нет |
|
1.3 |
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств |
|
|
1.4 |
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания |
население |
|
1.5 |
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний |
утвержден план гос закупок в сумме 118411,1тыс тенге проведено ос закуп способом с использованием запроса ценовых предложений 8 количество 80 случай в сумме 109844,19 тыс тенге, гос закупки, проведенные способом из одного источника по несостоящимся закупкам 34 случай 48507,5 тыс тенге. гос закуп проведенные из одного источника путем прямого заключение договора 43 случай в сумме 20896,8 тыс тенге и через товарные биржы 237,7 тыс тенге |
|
2 |
Цели, задачи и ключевые показатели |
|
|
2.1 |
Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) |
Целью деятельности Предприятия является оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в соответствии с законодательством Республики Казахстан, который включает в себя: 1) оказание консультативной, лечебно-диагностической и стационарной помощи жителям ; 2) дополнительные виды медицинской помощи, принимаемые в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 3) пропаганда здорового образа жизни; 4) оказание фармацевтической помощи в порядке, определяемом законодательством в сфере обращения лекарственных средств; 5) оказание платных услуг не вошедщих в перечень ГОБМП, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. необходимым объеме квалифицированной стационарный и поликлинический медицинский помощи населения района Оперативное и организационно-методическое руководство, а также контроль деятельности всех организации здравоохранении находящихся на территории района |
|
3 |
Программа реализации |
|
|
3.1 |
Реализуемые продукты: |
|
|
3.1.1 |
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет средств местного бюджета скорая -3200 вызовов на сумму 12872 тыс тенге,Оказание стационарной и стационароказание платных медицинских услуг озамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП -3472 пролечных слуай на сумму 252768,0 тыс тенге , Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП -15729 население на сумму -223596,1 тыс тенге,Оказание медицинской помощи лицам, страдающими инфекционными заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения, путем детоксикаций и последующей временной адаптации пациента в рамках ГОБМП -268 пролечных слуай на сумму 2202,7 тыс тенге,Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП 597 исследование на сумму 566,4 тыс тенге,оказание платных медицинских услуг - 10500 услуг на сумму 2191,1 тыс тенге |
|
3.1.2 |
объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании; |
За 2018 год количество посещений - 98958 пролечено случаев -3740 , количество вызовов-3200 |
|
3.1.3 |
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д. |
ГКП Уилская центральная районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области" перерегистрирован в управлении юстиции Актюбинской области, регистрационный номер147 -1904-14-ГП 13 апреля 2012 года. Лечение пациентов проводится согласно протаколов лечения и стандартов лечения. |
|
3.2 |
Ценовая (тарифная) политика |
|
|
3.2.1 |
обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты) |
Согласно приказа Министерства Здравоохранения РК от 22.04.2014 года №209 "О внесений изменений и дополнений в приказ Министерства здравоохранения РК от 31.12.2013 года №770 "Об утверждении тарификатора медицинских услуг" |
|
3.2.2 |
социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта |
нет |
|
3.3 |
Потребители |
|
|
3.3.1 |
характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией |
население |
|
3.3.2 |
характер спроса: равномерный или сезонный |
равномепный |
|
3.3.3 |
потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции) |
население |
|
4 |
Исполнение программы реализации |
|
|
4.1 |
обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей |
Укрепление здровья граждан, повышение эффективности здравоохранения, повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг, снижение смертности и заболеваемости населения. |
|
4.2 |
ситуации на рынке |
конкурентность |
|
4.3 |
заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий |
Оказываются медицинские услуги на договорной основе. |
|
|
Раздел "Агрегированные показатели" |
|
|
5 |
Дивиденды (распределение части чистой прибыли) |
|
|
5.1 |
Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет |
нет |
|
6 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности |
|
|
6.1 |
Показатели деятельности |
|
|
6.1.1 |
Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROE=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100% |
|
|
6.1.2 |
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100% |
|
|
6.1.3 |
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100% |
|
|
6.1.4 |
Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): ФР=[Заемный капитал]/[Собственный капитал] Эффект финансового рычага (финансового левериджа): ЭФР = (1 - КН)*(ROA - ЦЗК) *ФР |
|
|
6.1.5 |
EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А |
36667,8 |
|
6.2 |
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам |
Общая сумма расходов составляет в сумме 558923,7 тыс тенге из них админстративные расходы 31920,1тыс тенге Из общии суммы расходов на зарплату -289621,2 тыс тенге, налоги-27161,8тыс тенге, страховка жизни работников 839,8 тыс тенге , транспорта-150,0ыс тенге, продукты питания-5638,9 тыс тенге ,медикаменты-66748,7 тыс тенге ,расход ГСМ-5064,9 тыс тенге, расход канц -257,0 тыс тенге расход запчасти -1734,5тыс тенге товары,моющие средства-303,5 тыс тенге списания мягкого инвентаря-124,1тыс тенге расход строй материалы 14847,8 тыс тенге прочие хоз товары составило-1015 тыс тенге.коммунальное услуни -63104,5 тыс тенге из них расходы на отопление- 50527,6 тыс тенге и услуги холодный воды-2450,5тыс теге, услиги э/энергии -10126,4 тыс тенге командировочные расходы-10765 тыс тенге. Расходы по изготовлению формы мед бланков-1847,8 тыс тенге расходы по повышению кадров-4177,6тыс тенге,услуги субподрядчиков 3370,6тыс тенге , услуги по проведению скринга 729,9тыс тенге, услуги тех обслуживание оборудование и ренеген аппаратов-617,4 тыс тенге, износ основных средств-36667,8 тыс тенге услуги по установке газооборудование- 360тыс тенге,услуги по сертификации оборудование-240,1 тыс тенге, дозиметрическипе расходы-53,4 тыс тенге, банковские услуги за год составляет-2301,1тыс тенге, услуги связи 2762,1 тыс тенге, Информационные услузи за год составило-2976,4 тыс тенге из них 555 тыс тенге обслуживание сайта 22421,4 тыс тенге техобслуживание прогамное обеспечение, расходы по аудиторским услугам составлило-240 тыс тенге,услуги мамографии -1373,3 тыс тенге, услуги поизготовление стенды баннеры-120 тыс тенге , услуги по лабораторные исследование-975,7 тыс тенге , услуги по утилизации биоотходов-47,7 тыс тенге,услуги по производственного радиационного контроля-123,0 тыс тенгне, услиги по замеру электрич-70,0тыс тенге расходы по составлению ПСД-2329,2 тыс тенге,стом услуги-577,0тыс тенге, резерв по ная отпуска-4132,8 тыс тенге и расходы по обесценнению активов-379,1тыс тенге. |
|
7 |
Инвестиционный (инновационный) план |
|
|
7.1 |
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах |
|
|
7.1.1 |
приводится обоснование исполнения в отчетном переиоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения |
план приобретение на 2018 год составил- 210,0 тыс тенге. приобретено в 2018 году основных средств на сумму 30968,2тыс тенге из них за счет выделенных трансферта -11950,0 тыс тенге именно автотранспорт-4950тыс тенге и нематериальный актив на сумму 7000,0 тыс тенге За счет гос заказа приобретено облучатель фототераптическии для лечение желтухи новорожденным на сумму 407,0 тыс тенге , центрифуга для лаборатории -321,4 тыс тенге,стол с обогревом для санитарной обработки новорожденных-357,9 тыс тенге, автомобиль служебный -9100,0 тыс тенге,пульсоксиметр для новорожденных с доп датчиком-134,4 тыс тенге,прибор для высококачественный хирургии со всеми принадлежноностями-1027,3 тыс тенге,компьютер в комплекте на сумму-2340,0 тыс тенге,еще приобретено за счет гос заказа нематериальный актив на сумму427,7 тыс тенге а именно 1С программа-207,2 тыс тенге и 15 штук прогаммное обеспечениея для компьютера на сумму 225,0 тыс тенге. безвозмездно получено с Айтекебиский ЦРБ прибор для высококачественный хирургии со всеми принадлежноностями на сумму 3700,0 тыс тенге |
|
7.1.2 |
указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения) |
|
|
|
Раздел "Основные показатели текущего года" |
|
|
8 |
Персонал |
|
|
8.1 |
Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате |
общая численность 328 из них работников занятых в производстве-314, админстративный персонал -16 штатное расписание планируется на основании приказа Министерства Здравоохранения № 238 от 07.04.2010 года |
|
8.2 |
Оплата труда: приводится обоснование обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета |
оплата труда производится на основании утвержденного тарификационного списка обоснованный на основании Постановление Правительство РК № 1400 от 29.12.2007 года Сумма затрат на оплату труда за 2017 год составляет -289621,2 тыс тенге |
|
8.3 |
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: T=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала] |
120 |
|
8.4 |
Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда] |
|
|
8.5 |
Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп) |
|
|
8.6 |
Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[среднесписочное число работников])*100% |
|
|
8.7 |
Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников |
повышение квалификации кадров проводится согласно утвержденного плана сумма расходов на повышению квалификации кадров составляет4176,6 тыс тенге в количестве 41 человек |
|
8.8 |
Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест |
|
|
8.9 |
Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализаций социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией |
|
|
9 |
Требования |
|
|
9.1 |
обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного финансового года |
|
|
9.1.1 |
характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности) |
Общая сумма дебиторскии задолженности на 01.01.2018 года составляет-17117,4 тыс енге из них 174,9 расходы будущих периодов 3475,8 тыс тенге за подключение э/энергии вновь вводимых объектов- 33,1тыс ошибочная перечисленная сумма 79,9 тыс тенге дебиторская задолженность работников |
|
9.1.2 |
мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек |
не было |
|
9.1.3 |
информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.) |
не было |
|
10 |
Обязательства |
|
|
10.1 |
обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения |
Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года 84192,5 тыс тенге из них доходы будущих периодов -67547,2 тыс тенге , покупателям и поставщикам-1041,8 тыс тенге, текущие обязательства по подоходному налогу -1101,8тыс тенге, прочие краткосрочная обязательства -10368,9тыс тенге ,резерв отпуска 4132,8 тыс тенге |
|
11 |
Деньги |
|
|
11.1 |
Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода дененежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. |
Согасно планируемых поступлении на 2019 год поступление денежных средств составил 504052 тыс.тенге, в том числе по договрам ГОМБП -481733,9 тыс.тенге по програмам оказание мед помощи лицам страдающим туберкулезом, инф заболеваниями,психическими растройствами и растроиствами поведения,в том числе связаные с употреблением психоактивных веществ-1762,3тыс тенге, оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи странсферты фонду социальног мед страхования на оплату гарантированного объема бесплатной помощи скорая мед помощь-14872,1тыс тенге, Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП -237022,2 тыс тенге, Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП-225508,5 тыс тенге ,038 " Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. " -729,9 тыс тенге.трансферты на приобретение МТО-4950,0 тыс тенге трансферты на приобретение не материальных активов-7000,0 тыс тенге А также поступление от оказание медицинских услуг-7650,1тыс тенге,от возврата суммы пдодключения э/энергии -485,4 тыс тенге от аренды помещение-296,4 тыс тенге,гарантиный взнос от поставщиков по обеспечению договора-1936,2 тыс тенге Выбитие денге за 2018 год составило-506715,3 тыс тенге в том числе на приобретение ТМЗ 45291,5 тыс тенге оплата за электроэнеригии11394,6 тыс тенге, водаснабжение-2250,3тыс тенге, на отоплению-38074,8 тыс тенге,оплата труда и другие выплаты -253109 тыс тенге ,отчисления от оплаты труда-24697,4тыс тенге, приобретение нематериальных активов и основных средств-24928,2 тыс теге, налоги-45886,6 тыс тенге,платы за эмиссии в окружающую среду -474,7 тыс тенге, за страхование-1084,6 тыс теге,за услуги связи-2776,4 тыс тенге,за информационные услуги-2950,9тыс тенге командировочные расходы-10821,2 тыс тенге,оплата банковских услуг--2301,1 тыс тенге,оплата типографических услуг-1889,2ыс тенге оплата лечебной пособии -13159,2 тыс тенге и выплаты по оказанию услуг и выполнение работ-17629,1 тыс тенге. |
|
12 |
Остатки готовой продукции |
|
|
12.1 |
приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются» |
|
|
13 |
План производства |
|
|
13.1 |
приводится обоснование выполненения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий |
оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села за счет средств местного бюджета скорая-3200 выховов--15673,90 тыс тенге, Оказание стационарной и стационар замещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП-4185-пролечных случаев -233967,4тыс тенге,Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в рамках ГОБМП-15361 население-273663,1тыс тенге,Оказание медицинской помощи лицам, страдающими инфекционными заболеваниями и в состоянии алкогольного опьянения, путем детоксикаций и последующей временной адаптации пациента в рамках ГОБМП-247 пролечных слуай на сумму-1764,7 тыс тенге,Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП-10055 исследование сумма-729,9 тыс тенге, оказание платных услуг-10500 услуг на сумму-1204,5 тыс тенге. |
|
14 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию) |
|
|
14.1 |
Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении |
|
|
14.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характеразатрат от планируемых |
|
|
14.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. |
|
|
14.4 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
|
|
14.5 |
Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.) |
|
|
14.6 |
Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты |
|
|
15 |
Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги) |
|
|
15.1 |
Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении |
Товарно-материальные запасы - активы используемые вкачестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции предназначенной для оказания услуг, нужд организации. Расходыпродукты питания составляет в сумме 4934,8 тыс тенгее Расход продукты питания списывается на основание Постановление Правительства РК № 128 от 26 .01.2002 года, расходы ГСМ - 4199,2 тыс тенге списыается по установленном нормам утвержденного со Постановлением Правительста РК № 1210 от 11.08.2009 года Сумма расходов медикаментов -57234,7тыс тенге расходы канц товаров 257,0 тыс тенге сумма расходов по мягкому и твердому инвентарю- 690,5 тыс тенге, моющее средства на сумму 57,9 тыс тенге расход прочих хоз товары-367,1 тыс тенге строй материалы -1809,5 тыс тенге |
|
15.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых |
Фонд оплаты труда работников организации определяется из должностных окладов (ставок) доплат и надбавок за условия труда, пособия на оздоровления к ежегодно оплачиваему трудовому отпуску гражданским служащим в размере одного должностного оклада, компенсации, предусмотренных нормативными правовыми актами РК составит - 289621,2тыс тенге. из них расходы по оплате труда администрации 21218,3тыс тенге |
|
15.3 |
Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат. |
В течении года проводится затраты на оплату труда подрядчикам за оказание услуг и выполнения работ по заключенным договорам. сумма расходов на страховаие жизни работников и транспортов составляет 989,8 тыс тенге, услуги мамографии 1373,3 тыс тенге услуги оказание мед услуг-2707,2 тыс тенге, электроэнергии-10126,4тыс тенге ,связи- 2762,1тыс тенге ,водаснабжение-2450,5 тыс тенге, аудиторская проверка-240 тыс тенге, поверка оборудование-240,1 тыс тенге,услуги установки газооборудование-360тыс тенге, тех обслуживание рентген аппаратов-617,4 тыс тенге ,, услуги производственного радиацион контроля-123,0ыс тенге утилизация биоотходов-47,7 тыс тенге, услуги по проведению скринга-729,9тыс тенге заправка картриджи -150,0 тыс тенге, дозиметрические услуги- 53,4 тыс тенге, услуги обслуживние сайта-555,0 тыс тенге и тех обслуживание программное обеспечение- 2421,4 тыс тенге ,услуги лабораторные исследование-975,7тыс тенге, услуги оценки земли-283,5 тыс тенге, услуги по изготовлению стенды и баннеров-120,0 тыс тенге,услуги по составлению ПСД газификации-2329,2,0тыс тенге и другие услуги |
|
15.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
Амортизация - процесс перенесения по частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере физического или морального износа на стоимость производимой продукции (работ, услуг). Амортизационные отчисления производятся по определенным нормам относительно балансовой стоимости объектов основных фондов. Амортизация за период составит 36667,8тыс тенге износ основных средств начисляется ежемесячно согласно нормативов начисления амортизации |
|
15.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
|
|
15.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
Расчет составлен исходя из фактического расхода на основании постановления Правительства РК от 02.11.1998 года №1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла и отопления, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям финансируемых из средств бюджета". заключен договор с ТОО Актобеэнергосистема оплачивается согласно утвержденного тарифа по показателям энергосчетчика сумма расходв электроэнергии 10126,4 тыс тенге |
|
15.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
Расчет составлен исходя из фактического расхода на основании постановления Правительства РК от 02.11.1998 года №1118 "О нормативах потребления электроэнергии, тепла и отопления, горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям финансируемых из средств бюджета". услуги на водаснабжение проводится на основание показание установленного счетчика на каждой объект, тариф утвержденный на 1метр куб составляет 444 тенге 57тиын общая сумма расхода на водаснабжение за 2018 год составляет св сумме 2450,5тыс тенге |
|
15.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
не проводилась |
|
15.9 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
За услуги связи заклюен договр с АО Казтелеком абонплата за телефон-1064 тенге ,доступ к сети интернета-8916 тенге услуги связи за 2018 год составляет-2762,1 тыс тенге |
|
15.10 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
за услуги програмное обеспечение заключен договор с организации АОФ РГП на ПХВ РИАЦ в сумме 2421,4тыс тенге за обслуживание сайта заключен договор с ИП JI Group Kazahstan --115,0 тыс тенге, ТОО Астана сервис+ 215,0 тыс тенге |
|
15.11 |
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг |
|
|
15.12 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
сумма командировочные расходы работников за год составляет 10765,0 тыс тенге оплачивается суточные , квартирные согласно поданного квитанции о проживвании и проездные |
|
15.13 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
|
|
15.14 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
|
|
15.15 |
Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей |
|
|
15.16 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
Сумма расходоа страхование жизни работников составляет за год 839,6 тыс тенге , за страхование автотранспорта сумма расхода составляет 150 тыс тенге |
|
15.17 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Прочие расходы включен расходы банковсеие услуги в сумме2301,1 тыс тенге ,услуги СЭС-230,5 тыс тенге и расход бесцен активов -379,1 тыс тенге |
|
16 |
Доходы |
|
|
16.1 |
Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых , которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы |
Общая сумма доходов составляет в сумме-540836,0тыс тенге. Доход по государственному заказу составляет-481733,9тыс тенге от безвозмездно поученных медикаментов-36693,1 тыс тенге, от оказанных платных услуг-7650,2тыс тенге от прочих поступление 2808,8тыс тенге, |
|
17 |
Административные расходы |
|
|
17.1 |
Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении |
|
|
17.2 |
Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых |
оплата труда проводится на основание утвержденного штатных едениц и тарификационного списка сумма оплата труда работников составляет 21969,6 тыс тенге |
|
17.3 |
Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета) |
|
|
17.4 |
Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств |
|
|
17.5 |
Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования |
|
|
17.6 |
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии |
|
|
17.7 |
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам |
|
|
17.8 |
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами |
|
|
17.9 |
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду |
|
|
17.10 |
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи |
За услуги связи заключен договор с АО Казтелеком абонплата за телефон -1064 тенге доступ к сети интернета -8916,00 тенге услуги связи за год составляет 2762,2тыс тенге из них плата за интернет-1582,7 тыс тенге абонентная алата-103,8 тыс тенге и междугородная связь -1060,1тыс тенге |
|
17.11 |
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг |
информационные услу составляет-555,0тыс тенге |
|
17.12 |
Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников |
сумма расходов повышение квалификации работников-570,0 тыс тенге повышение квалификации кадров проводитсч на основание утвержденного плана |
|
17.13 |
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы |
Согласно предоставленных авнсовых отчетов и согласно постановления Правительства РК от 22.09.2000 года №1428 "Об утверждении правил и служебных командировках в пределах РК работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета" расходы составят -2571,0тыс.тенге в том числе на наем жилья - 936,0 ыс.тенге, суточные - 1264,0 тыс тенге,проезд к месту командирование - 371,0тыс тенге |
|
17.14 |
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам |
сумма по аудиторским услугам-240,0тыс тенге |
|
17.15 |
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка |
сумма банковских услуг801,8 тыс тенге заключен договор с АО Евразискии банк а на кассовое обслуживание ставка 0,6% на фин услуги |
|
17.16 |
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований |
|
|
17.17 |
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами |
|
|
17.18 |
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг |
|
|
17.19 |
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи |
|
|
17.20 |
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат |
Общая сумма прочих расходов 367,0тыс тенге из них 150,0 тыс тенге га заправка картриджей,217,0 тыс тенге ремонт орг техники и картриджи |
|
18 |
Расходы по вознаграждениям |
|
|
18.1 |
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания |
|
|
19 |
Прочие расходы |
|
|
19.1 |
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д. |
|
|
20 |
Налоги и другие платежи в бюджет |
|
|
20.1 |
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек |
под налог удерживается с заработной платы работников сумма исчисленного под налога за год-16010,5 тыс тенге ,земельный налог-4,3тыс тенге , налог на имущество-627,21 тыс тенге налог на транспортные средства-44,0 тыс тенге |
|
20.2 |
Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов |
соц налог и соц отчисление исчисляется утвержденным ставкам и перечисляетя в бюджет сумма исчисленного соц налога -14995,7 тыс тенге соц отчисление-8290,7 ыс тенге |
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель исполнительного органа: НУРБАЕВ САНДИБЕК МУХАМБЕТЖАНОВИЧ, главный бухгалтер |
Подпись_____________ |
|
|
|
|
М.П. |
|
9
600
600
31
1
False
False